Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 22 Ianuarie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Achizitie intracomunitara produse accizabile

valabil la 03 Dec 2024
Bajan Camelia Raspuns oferit de
Bajan Camelia

Expert contabil, expert judiciar, practician in insolventa

Intrebare: Societate comerciala, destinatar inregistrat, achizitie de produse accizabile din state membre UE platitoare de TVA, are urmatoarea situatie:

Achizitie intracomunitara: 10.000 lei

Acciza calculata: 100 lei

Inregistrari contabile:

371 = 401 10.000 lei

4426 = 4427 1.900 lei

371 = 446 100 lei

4426 = 4427 19 lei

Sunt corecte inregistrarile contabile? La ce randuri si cu ce sume se completeaza declaratiile D300 si D390?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4634

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 03 dec 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 135074 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

20Ian2025

Regim fiscal TVA pentru achizitie servicii Google Irlanda

de Amelia Dumitras valabil la 20 Ian 2025
Intrebare: O societate cu raspundere limitata inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal primeste factura de la Google cu TVA. Ce obligatie de plata si ce obligatii declarative are firma din Romania?
16Ian2025

Achizitia de produse de la furnizori care aplica regimul special pentru agricultori D300 si D394

de Stan Cosmina valabil la 16 Ian 2025
Intrebare: O societate achizitioneaza animale vii de la persoane fizice care aplica regimul special pentru agricultori. TVA aferenta se trece in decont la randul 28.Unde trec in decont baza aferenta acestor achizitii si cum trec aceste achizitii in declaratia 394?
14Ian2025

Formularul 700B.II. Schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA

de Ela Dumitra valabil la 14 Ian 2025
Intrebare: O societate comerciala pe profit, inregistrata in scopuri de TVA, care in anul 2024 a fost platitoare de TVA la luna, face in noiembrie 2024 o achizitie intracomunitara, iar la sfarsitul anului are si cifra de afaceri peste plafonul de 100.000 euro.In acest caz, mai trebuie sa depuna formularul 700 daca ramane in continuare platitoare de TVA la luna? (Am citit un articol care specifica un caz ...
14Ian2025

Achizitii intracomunitare. Inregistrate cu intarziere. Perioada fiscala

de Elena Garofil valabil la 14 Ian 2025
Intrebare: O SRL cu TVA lunar in 2024 primeste o factura de achizitie intracomunitara (acumulatori) in aprilie 2024, cu data de 14.11.2023, pe care o inregistreaza la regularizari achizitii intracomunitare in decontul de TVA pe luna aprilie 2024 si in rectificativa 390 pe luna noiembrie 2023. De asemenea, primeste o factura din 13.02.2024 cu discount pentru acumulatori, pe care o inregistreaza in decontul ...
14Ian2025

Declaratii TVA

de Ramona Balasu valabil la 14 Ian 2025
Intrebare: Pentru a schimba perioada fiscala la TVA, in sensul trecerii de la trimestru la luna, cum ar trebui sa procedam vizavi de ANAF? Eu stiam ca se depune D700. Dar se pare ca prin D700 se poate depune doar trecerea de la luna la trimestru. Subsectiunea B.II Mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale, din D700, se poate completa doar in cazul trecerii la trimestru. Exista o alta sectiune in care ...
13Ian2025

Import in Germania prin intermediar Roman

de Anca Bilas valabil la 13 Ian 2025
Intrebare: Societatea X primeste factura de marfa de la o firma din Marea Britanie. Marfa nu ajunge in Romania, ci este transferata direct in Germania catre o firma platitoare de TVA. Societatea X emite factura catre firma din Germania.Care este monografia contabila pentru aceste tranzactii, ce implicatii TVA de plata si raportare in D 390 si D 300?
x