Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 11 Martie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Achizitii intracomunitare de bunuri din Italia cu tva 22%

valabil la 06 Feb 2024
Mariana Prejbeanu Raspuns oferit de
Mariana Prejbeanu

Expert contabil, Consultant fiscal, Auditor financiar

Intrebare: O societate din Romania (A) platitoare TVA achizitioneaza marfa din Italia de la un magazin de tip cash and carry (B). Factura emisa este cu tva 22%.

Cum ar trebui sa trateze societatea A acesta tranzactie? Ca si achizitie intracomunitara de bunuri, inregistrand in contabilitate (3xx) = furnizor (40x) si taxare inversa sau ca si operatiune neimpozabila? Cum se declara aceasta in D300, D390?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5630

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 06 feb 2024.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Completeaza formularul si TESTEAZA GRATUIT - Beneficiaza de oferta noastra speciala
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii

07Mar2025

Obligatiile fiscale ale unei SRL neplatitoare de tva pentru achizitii si vanzari intracomunitare si extra-UE

de Liviu Sapunaru valabil la 07 Mar 2025
Intrebare: Neplatitor de TVA, efectuez achizitii de bunuri si/sau servicii din UE si non-UE. Ce obligatii declarative am?Neplatitor de TVA, efectuez vanzari de bunuri si/sau servicii in UE si non-UE. Ce obligatii declarative am?
20Feb2025

Venituri din arenda. D205

de Nicolae Liviu valabil la 20 Feb 2025
Intrebare: O societate comerciala platitoare de impozit pe profit, cu activitate in domeniul agricol (cod CAEN 0111), are incheiate contracte de arenda cu 95 de persoane fizice (titulari si mostenitori de teren agricol), pentru care, in anul 2024, au fost platite integral sumele aferente contractelor, retinandu-se impozitul pentru toate persoanele si CASS, acolo unde a fost cazul. In functie de luna in care ...
11Feb2025

Formulare 2025

de Mihaela Corneanu valabil la 11 Feb 2025
Intrebare: Ce formulare de declaratii au suferit modificari in 2025?
29Ian2025

Schimbare perioada fiscala in cazul achizitiilor intracomunitare

de Anca Bilas valabil la 29 Ian 2025
Intrebare: Pentru achizitia de servicii pe internet intracomunitare, lunare de aproximativ 100 euro, este necesara modificarea perioadei fiscale din trimestriala in lunara si transmiterea in D390? Mentionez ca sunt doar servicii.
24Ian2025

Procedura de corectare a declaratiei 406 (SAF-T). Depunerea unei declaratii rectificative

de Liviu Sapunaru valabil la 24 Ian 2025
Intrebare: Am depus D406 SAF-T eronata la ANAF.Se face rectificativa pentru D406 sau sa mai trimite inca odata cu informatia corectata in D406?
20Ian2025

Anulare cod de TVA. Achizitii intracomunitare

de Elena Garofil valabil la 20 Ian 2025
Intrebare: Avem o societate care a fost suspendata la data de 19.11.2024 din cauza expirarii sediului, iar codul de TVA i-a fost anulat. Societatea, inainte de a fi suspendata, era platitoare de TVA trimestrial. La data de 07.11.2024 a avut o achizitie intracomunitara de marfa, marfa fiind vanduta catre client inainte de 19.11.2024. Dupa data suspendarii, mai exact la 29.11.2024, a avut o alta achizitie ...
x