Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 15 Ianuarie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Agentie de turism

valabil la 25 Apr 2024
Gabi Popescu Raspuns oferit de
Gabi Popescu

Auditor financiar

Intrebare: O societate tur-operator are initial activitatea suspendata la Registrul comertului si i se anuleaza codul de tva. Ulterior se reactiveaza, insa momentan reactivarea codului de tva este in lucru. Doreste sa emita o factura proforma catre o societate din UE (pentru organizare excursie de grup) prin care primeste contravaloarea tuturor serviciilor si pachetelor implicate.

1. Este corect sa procedam astfel cu facturii proforme (contul 473), urmand ca zilele urmatoare cand se rezolva activarea codului de tva sa emitem factura fiscala?

2. Emiterea ulterioara a facturii fiscale cu aceaste operatiuni (servicii cazare, masa, ghiduri etc.) va fi cu taxare inversa?

3. Ca si monografie contabila, cheltuiala/venitul aferent pachetelor se contabilizeaza pe 473, dat fiind specificul de activitate, urmand ca doar diferenta sa fie considerata venit, corect? Societatea este platitoare de impozit pe profit.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Nu
Cod CAEN: 7912

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 25 apr 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 134555 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Facturare

06Dec2024

Facturare in moneda euro

de Anca Bilas valabil la 06 Dec 2024
Intrebare: O firma romaneasca poate emite cate un alt client roman, fie el persoana fizica sau juridica o factura fiscala doar in euro? Precizam ca doar valoarea taxelor (in cazul nostru TVA) este exprimata si in lei pe factura. Ambele persoane juridice sunt rezidente in Romania.
18Nov2024

Facturi corectate dupa inspectie fiscala

de Monica Cernea valabil la 18 Nov 2024
Intrebare: Firma A din Romania, inregistrata in scopuri de TVA in Romania, a vandut marfa in decembrie 2022 catre firma B din Romania, de asemenea inregistrata in scopuri de TVA in Romania. Marfa se afla pe teritoriul Ungariei si nu a ajuns in Romania. Firma A a emis catre firma B o factura cu TVA, cu valoarea marfii de 200.000 lei si TVA de 38.000 lei. La solicitarea de rambursare a TVA de catre firma B, ...
14Sep2024

Facturare pachete turistice la persoane fizice

de Anca Bilas valabil la 14 Sep 2024
Intrebare: Suntem o agentie de turism care organizeaza excursii cu specific religios, de tip pelerinaj, in tara si in afara tarii, pentru persoane fizice. In acest sens, platim cazarea fara mic dejun si serviciile de transport catre cei care le efectueaza, dupa care le refacturam catre persoanele fizice beneficiare ale excursiei sub forma unui pachet de servicii turistice. Deoarece am devenit platitori de ...
14Iul2024

Plata avans catre furnizor non UE

de Vera Constantin valabil la 14 Iul 2024
Intrebare: Firma A din Romania, platitoare de TVA, face o comanda de marfa catre un partener din China. Furnizorul chinez emite o factura proforma in baza careia firma A face plata unui avans de 30% din valoarea comenzii. Firma A primeste factura odata cu marfa, cand se face importul si DVI. Partenerul chinez nu emite factura de avans. Ar trebui? Este corect din punct de vedere fiscal sa se faca plata ...
11Iul2024

Obligatie inscriere pe factura cod ONRC

de Anca Bilas valabil la 11 Iul 2024
Intrebare: Intr-o factura fiscala emisa de societatea M. International SRL este obligatoriu sa inscriem nr. de inregistrare de la ONRC al clientului?
01Mar2024

Abonament zoom video Comunication INC. Inregistrare in contabilitate

de Mariana Prejbeanu valabil la 01 Mar 2024
Intrebare: In urma cu cateva zile am luat un abonament pe un an in platforma ZOOM pentru care ni s-a emis o factura fiscala pe persoana juridica. Factura emisa pentru compania Zoom Video Comunication INC, cu sediul in 55 Almaden Blvd. Nu contine codul de TVA al furnizorului. Ma puteti ajuta cu inregistrarea acestei facturi in contabilitate?
x