Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 9 Ianuarie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Ajustare baza de impozitare AIC in cazul unui refuz

valabil la 13 Apr 2024
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: Am primit un lot de marfa de la un furnizor din UE, platitor de TVA. Cu aproximativ jumatate din lot am avut probleme de calitate, din cauza unor ambalaje necorespunzatoare. Am facut sesizarea furnizorului, am returnat jumatatea din lotul cu probleme, furnizorului, pentru analize. Furnizorul sustine faptul ca, doar o parte din marfa returnata de noi, are probleme de calitate din vina sa, restul ar fi vina noastra. Pentru partea asumata de el, furnizorul ne-a dat un credit note. Pentru partea nerecunoscuta, care a ramas tot la furnizor (chelt. de transport catre Romania fiind prea mari pentru a lua acele produse inapoi) cum ar trebui sa abordam, atat contabil, cat si fiscal (impozit pe profit, TVA, declaratii).

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: Comert cu ridicata produse lactate

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 13 apr 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 134073 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii

08Ian2025

Depunere F177 2025 in cazul unei microintreprinderi

de Anca Bilas valabil la 08 Ian 2025
Intrebare: Microintreprindere doreste sa redirectioneze impozit pe venit. Se poate depune in 2025 declaratia 177? Care este procedura?
03Ian2025

Trecerea la sistemul de impozitare pe profit 2025

de Anca Bilas valabil la 03 Ian 2025
Intrebare: O societate la 31 decembrie 2024 indeplineste conditia de micro, dar vrea sa treaca la profit. Pana la ce data se face declaratia 700 pentru trecere la impozit pe profit? O societate la 31.12.2024 nu mai indeplineste conditia de micro, la data de 31.12.2024 depasind cifra de afaceri de 250.000 euro. Pana la ce data se face declaratia 700 pentru trecere la profit?
28Dec2024

Declaratia 177

de Albescu Adina-Mihaela valabil la 28 Dec 2024
Intrebare: Legat de declaratia 177 cu termen pe 27.12.2024, nu s-au efectuat niciun fel de sponsorizari.In anul 2024, se mai pot face sponsorizari in limita a 20% din impozitul pe venit (pentru microintreprinderi)? In declaratia 100 se trece intreaga suma care reprezinta impozitul pe venit? Urmand ca ulterior, dupa depunerea declaratiei 177, sa se redirectioneze cei 20%? Sponsorizarea se doreste a fi ...
23Dec2024

Imposibilitatea redirectionarii impozitului pe veniturile microintreprinderilor prin formularul 177

de Liviu Sapunaru valabil la 23 Dec 2024
Intrebare: Societatea este platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor in perioada 01.01 - 30.09.2023, iar incepand cu 01.10.2023 trece la impozitul pe profit. Cum se pot redirectiona cei 20% prin Declaratia 177 (pana pe 20.12.2024) din impozitul pe venitul micro pe 2023, avand in vedere ca societatea a fost microintreprindere pana la 30.09.2023 si a trecut la profit incepand cu 01.10.2023? Prin ...
15Dec2024

Depunere de declaratii rectificative in mod repetat

de Vera Constantin valabil la 15 Dec 2024
Intrebare: In cazul in care o societate depune in mod repetitiv declaratii rectificative, din diverse motive pentru D390, D394, D100, SAF-T si/sau corectii de erori materiale pentru D300, aceasta situatie are impact asupra modului de evaluare a societatii in cadrul ANAF, din punct de vedere al criteriilor de risc ale societatii respective? Sau depunerea de declaratii rectificative nu are nici o implicatie ...
10Dec2024

Facturi pentru care s-a dedus eronat TVA

de Stan Cosmina valabil la 10 Dec 2024
Intrebare: Firma noastra are un contract pentru servicii de internet cu MICROSOFT, pentru care primim lunar factura de la ei, cu cod de TVA valid in Irlanda. Din greseala, am inregistrat facturile de la ei ca facturi normale in lei si am dedus TVA-ul cu notele contabile 628 = 401 si 4426, fara a intocmi declaratia 390 pentru perioada iunie 2023 - iulie 2024.Va rugam sa ne spuneti cum am putea corecta ...
x