Ajustarea negativa a bazei de impozitare TVA pentru reducere comerciala acordata ulterior livrarii
Firma noastra a facut taxarea inversa si am declarat-o in decontul de TVA la rd. 12,12.1 si 27,27.1. In luna ianuarie 2021 am primit alta factura cu taxare inversa de la acelasi furnizor, de fapt un credit note, care se refera la factura din decembrie. Factura contine -1 laptop (defect) x 3.659,62 = -3.659,62. Factura este fara TVA si are mentiunea €žtaxare inversa art. 331€. Este de fapt o stornare partiala.
Este corect ca factura de storno sa fie fara TVA si sa se aplice taxarea inversa daca valoarea ei este sub 22.500 lei?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 01 mar 2021.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 133692 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!