Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 15 Ianuarie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Asigurare transport la si de la locul de munca. Tratament fiscal. Declaratia 112

valabil la 13 Dec 2023
Rodica Mantescu Raspuns oferit de
Rodica Mantescu

Specialist Legislatia Muncii

Intrebare: O societate SRL din Romania are 540 de salariati. Salariatii societatii beneficieaza de urmatoarele:

1. Transport la si de la locul de munca efectuat de catre un tert in baza unui contract de prestari servicii incheiat intre societatea din Romania si tert. Transportatorul este autorizat.

Tinand cont de faptul ca:

a. Transportatorul factureaza lunar in baza unui centralizator care contine toate cursele efectuate si numarul de microbuze sau autobuze utilizare in vederea transportarii personalului;

b. Valoarea facturilor difera de la o luna la alta in functie de numarul curselor efectiv realizate. (intr-o luna daca se face somaj tehnic sau sunt persoane in CO sa CM se cupleaza mai multe trasee si se trimite doar un microbuz/doua in loc de patru/cinci etc.);

c. Nu exista o valoare fixa pentru fiecare angajat cu cat valoreaza transportul. Unii angajati vin cu transportul de la o distanta de 20/16 km, altii vin cu transportul de la o distanta de 8 km/6km;

d. Nu tot angajatii folosesc transportul (sunt angajati care prefera sa vina cu autoturismul propriu si carora nu li se deconteaza transportul).

1. Veniturile de mai sus sunt considerate venituri neimpozabile care trebuie raportate in D112? Daca da, la ce rand ar trebui inregistrate?

2. Raportarea acestor venituri neimpozabile se face individual la nivel de salariat? Daca da, cum ar trebui sa calculam valoarea de alocat pentru fiecare persoana, tinand cont de cele enuntate mai sus? Se va calcula pe numarul total de salariati sau doar pentru salariatii care vin cu transportul asigurat?

3. Daca un salariat este trecut pe lista ca vine cu transportul in comun, dar intr-o luna il foloseste doar 10 zile si alte 11 zile vine cu autoturismul personal acestuia cum i se va calcula suma alocata?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3092

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 13 dec 2023.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 134476 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii

13Ian2025

Obligatii fiscale si contabile in cazul suspendarii activitatii unei microentitati

de Liviu Sapunaru valabil la 13 Ian 2025
Intrebare: Ce declaratie trebuie completata si depusa la ANAF si pana la ce data, in cazul intreruperii temporare a activitatii unei microentitati (SRL) fara angajati, inregistrata ca platitoare de impozit pe profit? Se depune la ANAF D 010 in format fizic sau se completeaza si se depune electronic D 700? Trebuie intocmit si transmis la ANAF bilantul pe anul 2024 pentru aceasta firma? Precizez ca au fost ...
12Ian2025

Calculul termenelor de depunere pentru declaratia D406 (SAF-T) cu perioada de gratie pentru contribuabilii mici - anul 2025

de Liviu Sapunaru valabil la 12 Ian 2025
Intrebare: De la 1 ianuarie 2025, firmele mici vor trebui sa depuna Declaratia informativa D406 (SAF-T), care cuprinde informatii din evidenta contabila si fiscala. Acestea vor beneficia de o perioada de gratie, astfel: - 6 luni pentru prima raportare, respectiv 5 luni pentru a doua raportare, 4 luni pentru a treia raportare, 3 luni pentru a patra raportare, si 2 luni pentru a cincea raportare, pentru ...
03Ian2025

Trecerea la sistemul de impozitare pe profit 2025

de Anca Bilas valabil la 03 Ian 2025
Intrebare: O societate la 31 decembrie 2024 indeplineste conditia de micro, dar vrea sa treaca la profit. Pana la ce data se face declaratia 700 pentru trecere la impozit pe profit? O societate la 31.12.2024 nu mai indeplineste conditia de micro, la data de 31.12.2024 depasind cifra de afaceri de 250.000 euro. Pana la ce data se face declaratia 700 pentru trecere la profit?
28Dec2024

Declaratia 177

de Albescu Adina-Mihaela valabil la 28 Dec 2024
Intrebare: Legat de declaratia 177 cu termen pe 27.12.2024, nu s-au efectuat niciun fel de sponsorizari.In anul 2024, se mai pot face sponsorizari in limita a 20% din impozitul pe venit (pentru microintreprinderi)? In declaratia 100 se trece intreaga suma care reprezinta impozitul pe venit? Urmand ca ulterior, dupa depunerea declaratiei 177, sa se redirectioneze cei 20%? Sponsorizarea se doreste a fi ...
23Dec2024

Imposibilitatea redirectionarii impozitului pe veniturile microintreprinderilor prin formularul 177

de Liviu Sapunaru valabil la 23 Dec 2024
Intrebare: Societatea este platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor in perioada 01.01 - 30.09.2023, iar incepand cu 01.10.2023 trece la impozitul pe profit. Cum se pot redirectiona cei 20% prin Declaratia 177 (pana pe 20.12.2024) din impozitul pe venitul micro pe 2023, avand in vedere ca societatea a fost microintreprindere pana la 30.09.2023 si a trecut la profit incepand cu 01.10.2023? Prin ...
20Dec2024

Tratament fiscal factura feribot

de Anca Bilas valabil la 20 Dec 2024
Intrebare: Am o factura din Bulgaria cu valoare 0; sunt facturate treceri cu feribotul o data cu plus si apoi cu minus, astfel incat valoarea totala este 0. Factura este inregistrata in Saga in intrari valuta, cu taxare inversa. Este corect? De asemenea, ma intereseaza sa stiu daca aceasta factura se declara in d390, chiar daca are valoare 0.
x