Casa de asigurari salariat. Declaratia 112
valabil la 08 Ian 2020
Intrebare: Firma este cu sediul in judetul Salaj, angajatii au domiciliul in judetul Cluj si medicul de familie tot in judetul Cluj. In declaratia 112, in anexa 1.1, se trece casa de sanatate din judetul unde e firma, in cazul nostru Salaj. Acolo se si vireaza contributia.
Ce casa de sanatate trecem la angajat?
Ce casa de sanatate trecem la angajat?
Raspuns: Potrivit Instructiunilor de completare ale formularului 112 (Ordin comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 3063/1376/1430/2019), Caseta "Casa de asigurari de sanatate a asiguratului" - contine codificarea casei de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta asiguratii in functie de optiunea acestora si cu care s-a incheiat contractul de asigurari sociale de sanatate.
Codificarea cuprinde 2 caractere, ca de exemplu: _B este CAS Municipiul Bucuresti, _A este AOPSNAJ. Pentru restul judetelor prescurtarea este identica cu codificarea de la autoturisme.
NOTA: Caseta "Casa de asigurari de sanatate a asiguratului" - se completeaza cu cod = N pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu in sistemul de asigurari sociale de sanatate conform prevederilor legale in vigoare (de exemplu, zilieri, persoane asigurate in alte state etc.).
Prin urmare, pentru angajat se trece codificarea casei de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta asiguratii (nu angajatorul).
alarm Descarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!
Intrebari similare din categoria Scutiri impozit
22Nov2024
Contributia la fond de pensii facultative suportata de angajator si de salariat. Pilonul III. Limite fiscale
de
Nicolae Liviu
valabil la 22 Nov 2024
Intrebare: Daca un salariat doreste sa contribuie la Pilonul III, trebuie indeplinita conditia ca angajatorul sa plateasca contributia in limita a 400 euro/an pentru salariat, pentru ca aceasta sa fie deductibila la calculul impozitului pe salariu, tot in limita a 400 euro/an sau este suficient ca salariatul sa isi plateasca direct contributia, sa informeze angajatorul despre aceasta asigurare, iar ...
20Oct2023
Achizitii servicii in Germania
de
Anca Bilas
valabil la 20 Oct 2023
Intrebare: Societate cu obiect de activitate comert Amazon este inregistrata in scopuri de TVA in Germania, unde depoziteaza bunurile. 1. Primeste facturi pentru depozitare marfa de la furnizor inregistrat in Germania. Ce cod de TVA ii vom furniza, cel din DE caz in care factura ar trebui emisa cu TVA DE sau cel din RO, caz in care factura ar trebui emisa fara TVA si declarata in D390? 2. Acelasi ...
18Mai2023
Participare la conferinta in alt stat
de
Olguta Crevelescu
valabil la 18 Mai 2023
Intrebare: Suntem o societate platitoare de TVA cu sediul in Romania. Cativa colegi vor participa la o conferinta la Munchen si am primit factura de servicii de la un furnizor cu cod valid de TVA, cu atribut DE si o adresa de United Kingdom, Londra.Mentionez ca ni s-a facturat cu TVA.Factura este corect intocmita? Cum se inregistreaza in contabilitate si se declara in D390?
28Iul2022
Servicii de inchiriere spatii comerciale. Tratament fiscal TVA
de
Ionut Jinga
valabil la 28 Iul 2022
Intrebare: O firma care are spatii de inchiriat are un client cu sediul in Germania si pentru o activitate desfasurata in Romania doreste sa inchirieze un spatiu la firma romaneasca.Firma din Romania emite factura cu taxare inversa si declara in d390? Clientul va plati suma integral sau va retine impozit pentru venituri din inchirieri (cota din Germania/cota din conventia pentru evitarea dublei ...
12Mai2022
Facturi cazare externa
de
Anca Bilas
valabil la 12 Mai 2022
Intrebare: O societate primeste o factura de la un furnizor extern pentru servicii de cazare in tara respectiva. Factura are toate datele de identificare pentru ambii parteneri, inclusiv tva din tara respectiva (factura este cu tva local).In aceste conditii, cum ar trebui inregistrata factura si cum ar trebui declarata in D300? Se declara in D394 sau D390? Facturi de acest gen se primesc din deconturi, ...
20Apr2022
Servicii de transport legate de export. Regim TVA la beneficiar
de
Ana Avram
valabil la 20 Apr 2022
Intrebare: O firma din Romania exporta marfa in Republica Moldova. Serviciul de transport cade in sarcina furnizorului, transportul fiind efectuat de catre o firma din Germania pe ruta Romania-Republica Moldova.Cum se inregistreaza in contabilitate factura de transport? In regim de tva scutit sau taxare inversa? Cum se declara in D300?