Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 8 Septembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Cerere pentru corectare eroare materiala

valabil la 22 Iul 2024Conform legislatiei in vigoare!
Amelia Dumitras Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Consultant fiscal

Intrebare: O societate cu perioada de plata trimestriala la TVA a omis sa raporteze in D300 si D394 aferente trimestrului 1 2024 o factura primita de la furnizor in luna Ianuarie 2024 purtatoare de TVA deductibil, desi a evidentiat-o in jurnalul de Cumparari. Ca atare societatea va intocmi D394 rectificativa la trimestrul 1 2024 unde va raporta si factura respectiva.

Cum va trebui insa sa procedeze in ceea ce priveste rectificarea decontului de TVA? Se poate raporta factura respectiva in D300 aferent trimestrului 2 la randul 34 (regularizari taxa dedusa) sau trebuie indeplinita procedura privind corectarea unor erori materiale din decontul de TVA?

Tip societate: P.F.
Numar de angajati: 0 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 6910

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 22 iul 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 128672 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Corectarea erorilor

21Iun2024

Model cerere corectie D300

de Ionut Jinga valabil la 21 Iun 2024
Intrebare: Am nevoie de un formular de cerere privind corectarea erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata. Am de facut corectie de tva si vor cerere de mana.
31Mai2024

Corectare date inscrise eronat in D300

de Elena Garofil valabil la 31 Mai 2024
Intrebare: Am avut in luna martie o factura de achizitie furaje animale. A fost inregistrata cu tva 19% in loc de 9%. Societatea e cu tva trimestrial si astfel a fost declarat in luna martie, deci nu mai pot modifica. Cum pot regla situatia? Furnizorul nu este achitat. Nici furnizorul nici clientul nu sunt cu tva la incasare. Factura a fost intocmita corect.
20Feb2024

declarare facturi in decontul 300

de Gabi Popescu valabil la 20 Feb 2024
Intrebare: Prin verificarea sodurilor extraselor de cont la 31.12.2023 am constatat ca nu am inregistrat o factura in luna decembrie de la un furnizor. In conditiile in care decontul 300 pentru decembrie a fost depus, cum procedam cu TVA deductibila al facturii mai sus mentionate?
15Feb2024

Facturi aferente lunii decembrie primite dupa depunerea decontului de TVA

de Bajan Camelia valabil la 15 Feb 2024
Intrebare: O firma primeste in luna ianuarie 2024 dupa ce a intocmit decontul de tva pentru luna decembrie 2023, 2 facturi de la un furnizor: una in valoare de 22.045 lei si una in valoare de 15.068 lei, ambele reprezentand contravaloare marfa si stornari avans.Cum ar fi corect sa procedez acum in ceea ce priveste declaratia 394 si decontul de tva + inregistrarea cheltuielii, avand in vedere ca sunt ...
25Ian2024

Inregistrare si raportare facturi primite cu intarziere

de Gina Popescu valabil la 25 Ian 2024
Intrebare: O factura este emisa in aprilie 2023. Este primita si platita in decembrie 2023. Este de mica valoare, 30 euro.Fac rectificativa pentru d390 pe aprilie? Factura am inregistrat-o pe decembrie si apare in decontul de TVA pe decembrie? Este corect?
07Dec2023

Corectare declaratia 300

de Adela Oncescu si Olguta Crevelescu valabil la 07 Dec 2023
Intrebare: In luna iunie 2023 am completat si depus decontul de TVA, dar am omis sa preiau suma inscrisa la randul 3 si in randul 3.1, de asemenea am inscris eronat o suma la randul 1 corect fiind randul 3 cu preluare ia randul 3.1.Aceste erori se pot corecta doar prin depunerea unui decont rectificativ?
x