Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 26 Decembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Consecinte fiscale negative la anularea din oficiu a codului de inregistrare TVA

valabil la 16 Aug 2024Conform legislatiei in vigoare!
Amelia Dumitras Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Consultant fiscal

Intrebare: O SRL platitoare de impozit pe profit si platitoare de TVA a avut codul de TVA anulat incepand cu 2 iulie.

Cum inregistram facturile de intrare (stoc si servicii) incepand cu 2 iulie? Cum inregistram facturile de iesire incepand cu 2 iulie (facturile se emit in continuare cu TVA)? Ce declaratie depunem pentru perioada 2 iulie - 31 iulie? In momentul in care se reactiveaza ca platitor de TVA, care este procedura? Stornam facturile si le reemitem ca sa isi poata deduce clientul TVA sau doar ii oferim dovada reactivarii si el isi deduce TVA prin nota contabila? Cum putem beneficia de deducerea TVA de la achizitii pentru stoc si pentru serviciile prestate in perioada in care codul a fost anulat?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: altele

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 16 aug 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 133720 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Corectarea erorilor

10Dec2024

Corectarea TVA pentru achizitii si vanzari. Monografii contabile

de Liviu Sapunaru valabil la 10 Dec 2024
Intrebare: Suntem o farmacie si comercializam medicamente si suplimente alimentare. In luna septembrie am primit o institionare de la un furnizor conform careia un anumit sirop ce contine zahar din gama lor ar fi trebuit facturat cu TVA de 19%, si nu cu TVA de 9%. Am primit facturi de corectie pentru valoarea TVA. Diferenta de TVA rezultata nu trebuie platita furnizorului, ci s-a semnat un contract de ...
23Sep2024

Eroare emitere bon fiscal, notificare de conformare RO e TVA

de Bajan Camelia valabil la 23 Sep 2024
Intrebare: Ce se intampla in cazul emiterii unui bon fiscal eronat (eronat 19.080,80 lei, corect 40,80 lei) in decontul precompletat RO e-TVA? Desigur, in contabilitate se scade in baza dosarului care contine: sesizarea scrisa a persoanei care a gresit, decizia scrisa de aprobata a corectarii operatiunii intocmita de contabilul sef, copia NIR, nota contabila. Dar in decontul precompletat RO e-TVA, cum va ...
19Sep2024

Inregistrare prejudiciu agent vanzari stabilit de catre instanta

de Gina Popescu valabil la 19 Sep 2024
Intrebare: Suntem o firma de productie care detine o retea de distributie cu livrari catre persoane juridice, unde vindem in baza de factura si chitanta la livrare. Agentii nostri emit facturi si chitante catre clienti de pe dispozitive electronice. In anul 2021 s-a descoperit ca unul dintre agenti a intocmit parte din facturi si chitante catre alte firme decat cele la care a livrat marfa (nu se cunoaste ...
01Sep2024

Tratamentul tva pentru garantia de participare la licitatie si vanzarea imobilului

de Liviu Sapunaru valabil la 01 Sep 2024
Intrebare: In luna iulie 2023, am platit garantia pentru participarea la vanzarea unui activ imobil, cu cota de TVA de 0% conform art. 291 CF. In luna august 2023, am efectuat storno la factura de garantie cu TVA 0% (TI) conform art. 331 din Codul fiscal. Ulterior, am intocmit factura de cumparare a imobilului cu TVA 0% (TI) conform art. 331 din Codul fiscal. Am primit o notificare de la ANAF privind ...
03Sep2024

Conversie dividende in imprumut

de Vera Constantin valabil la 03 Sep 2024
Intrebare: Societatea A, cu sediul in Romania, detine 100% din capitalul social al societatii B, cu sediul in Polonia, de peste 12 luni, fara intrerupere. In cursul anului 2023, societatea A a incasat dividende in valoare de 1.000.000 euro de la societatea B. Societatea A a depus declaratia 101 pentru anul 2023, iar suma de 1.000.000 euro (dividende primite de la o persoana juridica straina) a fost ...
22Iul2024

Cerere pentru corectare eroare materiala

de Amelia Dumitras valabil la 22 Iul 2024
Intrebare: O societate cu perioada de plata trimestriala la TVA a omis sa raporteze in D300 si D394 aferente trimestrului 1 2024 o factura primita de la furnizor in luna Ianuarie 2024 purtatoare de TVA deductibil, desi a evidentiat-o in jurnalul de Cumparari. Ca atare societatea va intocmi D394 rectificativa la trimestrul 1 2024 unde va raporta si factura respectiva. Cum va trebui insa sa procedeze in ...
x