Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 15 Ianuarie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Corectarea erorilor contabile in cazul platii in avans a furnizorilor

valabil la 16 Iun 2023
George Nitescu Raspuns oferit de
George Nitescu

Expert Contabil, Auditor Financiar

Intrebare: S-a inregistrat factura de avans pe 471 in iunie 2022, platita integral in aceeasi zi, pe parcursul anului 2022 nu am mai urmarit acest partener avand in vedere sold 0 la 31.12.2022. Pentru a inchide contul de avans 471 am solicitat o fisa prin care descopar ca au mai fost emise 2 facturi, dar nu au ajuns la contabilitate. Luna aceasta am primit aceste doua facturi din care una cuprinde storno avans, articolele achizitionate (gresie pentru modernizare spatiu), discount si a doua factura este cu storno (s-au returnat articolele din factura anterioara).

Facturile primite cu intarziere le-am operat astfel: 471 pe minus pentru storno avans si diferenta direct pe cheltuieli, iar a doua factura storno cont de cheltuieli. Am notat pe ele primit la data de astazi, ele fiind emise una in iunie 2022, respectiv august 2022. Este corect cum am procedat?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5610

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 16 iun 2023.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 134519 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii

05Aug2024

Corectie amortizare autoturism

de Anca Bilas valabil la 05 Aug 2024
Intrebare: La o societate s-a achizitionat un autoturism. Am inregistrat in mod eronat perioada de amortizare, in loc de 72 luni am trecut 192 luni. Am observat acum eroarea. Pentru anul 2023 v-a ramane asa, deoarece bilantul este depus. Va rog sa ma ajutati sa corectez aceste erori. Cum pot sa modific acum perioada de amortizare? Societatea este la impozit pe profit. Cum completez corect in SAGA suma ce ...
25Iul2024

Proceduri de corectare a erorilor contabile solduri in valuta

de Liviu Sapunaru valabil la 25 Iul 2024
Intrebare: In anul 2022 si 2023 am gasit greseli de regularizare a soldurilor in valuta, in suma de 180.000 lei (s-a incarcat contul 665 cu aceasta suma in plus).Va rog sa-mi spuneti cum sa corectez si cum se achita impozitul pe profit datorat. Ce inregistrari contabile trebuie sa efectuez in anii respectivi sau in 2024? Am sa depun declaratii rectificative 101, dar voi avea necorelari cu bilantul.
10Iul2024

Corectarea erorilor legate de deductibilitatea TVA si amortizarii

de Liviu Sapunaru valabil la 10 Iul 2024
Intrebare: In anii 2020-2021-2022 am achizitionat masini, am dedus tva si diferenta de amortizarea peste 1.500 lei si nu am pus pe cheltuiala nedeductibila. Cum pot corecta erorile in contabilitate sau care este solutia?
26Iun2024

Corectare impozit pe profit anul 2023

de Anca Bilas valabil la 26 Iun 2024
Intrebare: S-a constatat o eroare de calcul al impozitului pe profit pentru anul 2023. Greseala vine din rulajul contului 711 = 121 cu o valoare de 272.241 lei, inregistrand asa o cheltuiala mai mare pe impozit profit cu 43558 lei, la 31.12.2023 fiind inregistrat pe 691 impozit total de 191.434 lei, in loc de 147.876 lei cat este corect. Bilantul este deja depus si apare la 691 suma de 191.434 lei. Am ...
07Iun2024

Corectare bilant depus pentru 2023

de Mariana Prejbeanu valabil la 07 Iun 2024
Intrebare: Daca s-a depus bilantul acum si s-a omis sa se treaca la date informative nr. de salariati, ce se mai poate face acum? Societatea este micro.
07Iun2024

Calcul impozit pe profit. Sponsorizare. Bonificatie conform OUG nr. 1532020

de Nicolae Liviu valabil la 07 Iun 2024
Intrebare: Firma SRL platitoare de TVA si Impozit pe profit la completarea declaratiei 101 pentru anul 2023 are urmatoarele date:- Rd 40 Profit impozabil = 3.262.317 lei- Rd 41 Impozit pe profit = 521.971 lei (rd. 40 X 16%)- Rd 43 Sponsorizari din anul curent = 78.000 lei- Rd 46 Reducerea Impozitului pe profit conform OUG nr. 153 din 2020 = 78.296 lei (rd 41 X 15%)Nu stiu daca am calculat corect ...
x