Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 30 Decembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Corectie D390 - contraventie

valabil la 22 Sep 2024Conform legislatiei in vigoare!
Stan Cosmina Raspuns oferit de
Stan Cosmina

Economist

Intrebare: In luna august, in urma confirmarii de sold efectuate cu un furnizor, am aflat de existenta unei facturi de rabat emisa in luna mai de catre furnizorul din Franta. Acea factura nu ne-a fost transmisa. Acum, in mod normal, ar trebui sa depun o declaratie rectificativa la declaratia 390 din luna mai si sa trec factura la regularizari in decontul de TVA de la luna august.Considerati ca putem inregistra aceasta factura fara amenda, in baza art. 337 alin. 3 lit. b din Codul de procedura fiscala? Daca nu, cum ar trebui sa procedam?ART. 337 Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative(3) Nu se sanctioneaza contraventional:b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4649

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 22 sep 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 133797 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Intracomunitare

28Dec2024

Regim TVA pentru livrare intracomunitara autoturism

de Amelia Dumitras valabil la 28 Dec 2024
Intrebare: Vanzare autoturism in lei catre o persoana fizica din Germania cu cod de TVA la ce rand se trece din decontul de TVA si daca se intocmeste declaratia 390 cu taxare inversa?
20Dec2024

Tratament fiscal cheltuieli cu stante si clisee

de Anca Bilas valabil la 20 Dec 2024
Intrebare: Societatea livreaza intracomunitar/export bunuri, la care, ocazional, refactureaza servicii de transport. Pentru livrarile de bunuri se genereaza coduri UIT aferente fiecarei livrari, conform facturii. De asemenea, se factureaza si costul stantelor si cliseelor, accesorii tranzactiei principale, cu TVA zero. Aceste facturi se emit ulterior livrarii bunurilor.Cum ar trebui declarate aceste ...
20Dec2024

Achizitie de la furnizor din Olanda cu livrare de pe teritoriul Romaniei

de Olguta Crevelescu valabil la 20 Dec 2024
Intrebare: O SRL din Romania (X) achizitioneaza marfa de la un furnizor din Olanda (Y). Firma din Olanda emite factura catre firma din Romania. Produsele sunt incarcate de la o firma din Arad si transportate catre firma X din Romania.Va rog sa imi spuneti tratamentul fiscal TVA. Firma din Olanda nu are reprezentant fiscal in Romania. Cum trebuie sa procedez? Facturile emise de firma din Olanda nu au TVA.
16Dec2024

Factura avans achizitie intracomunitara

de Stan Cosmina valabil la 16 Dec 2024
Intrebare: Firma A din Romania, platitoare de TVA trimestrial, urmeaza sa construiasca un parc fotovoltaic. In luna decembrie 2024 primeste o factura de avans pentru achizitionarea unor panouri fotovoltaice de la un furnizor din Germania. Factura finala si livrarea panourilor va fi facuta in luna martie 2025.Care este regimul de TVA, in acest caz? Cota de TVA?Cum se declara factura de avans in declaratia ...
18Dec2024

Factura cu TVA emisa de un furnizor din UE

de Mihaela Corneanu valabil la 18 Dec 2024
Intrebare: Societatea achizitioneaza de la un furnizor din Olanda (cu cod valid de TVA) un monitor. Societatea din Romania care a facut achizitia nu a trimis furnizorului codul sau de TVA. Astfel, furnizorul a emis factura externa cu TVA de 21%. Pentru aceasta achizitie nu exista dovada transportului.1. Se depune declaratia 390? 2. Daca se depune declaratia 390, valoarea declarata reprezinta totalul ...
10Dec2024

Serviciul de intermediere remunerat cu un comision

de Stan Cosmina valabil la 10 Dec 2024
Intrebare: O societate deschisa in Romania care doreste sa presteze in principal serviciul de intermediere si consultanta pentru vanzarea mobilierului pentru anumite societati din Uniunea Europeana, dar si invers, pentru clienti persoane fizice din UE care achizitioneaza din Romania, cum ar trebui sa procedeze din punct de vedere fiscal si ce ar trebui sa aiba in vedere?Societatea ar dori ca incasarea ...
x