Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 22 Ianuarie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Declaratia 100. Impozit pe bacsis

valabil la 19 Iun 2015
Irina Coma Raspuns oferit de
Irina Coma

Consultant fiscal, expert contabil si auditor

Intrebare: Pe ce rind din Declaratia 100 se raporteaza impozitul pe bacsis calculat, retinut si de virat pe luna mai 2015?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5610

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 19 iun 2015.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 135083 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

14Ian2025

Plafon perioada fiscala trimestriala

de Elena Garofil valabil la 14 Ian 2025
Intrebare: Pentru o societate inregistrata in scopuri de TVA, care in cursul anului 2024 a utilizat perioada fiscala Trimestrul calendaristic si a realizat venituri de peste 100.000 euro (doar venituri scutite de TVA, fara drept de deducere), exista obligatia depunerii declaratiei de mentiuni pentru stabilirea perioadei fiscale in anul 2025? Daca da, care este termenul de transmitere?
22Nov2024

Lichidare. Sume de rambursat in decontul de TVA

de Elena Garofil valabil la 22 Nov 2024
Intrebare: Sunt administrator al unei microintreprinderi si pana la 31.10.2024 am fost si salariat (singurul). Am hotarat sa inchid firma, deoarece nu mai aveam venituri, doar cheltuieli cu contributiile salariale. Cu data de 11.11.2024, am inaintat cererea de dizolvare a firmei si s-a demarat prima etapa. Pentru ca in balanta am TVA de recuperat in valoare de 2835 RON, am hotarat sa trec aceasta suma pe ...
29Mai2024

Rectificare declaratie 390

de Mihaela Corneanu valabil la 29 Mai 2024
Intrebare: In urma unor verificari s-a constatat ca in luna septembrie 2023 o factura de achizitie intracomunitara de servicii s-a inregistrat la prestare intracomunitara de servicii. Cum se poate corecta aceasta eroare? Inregistram factura corect pe luna septembrie si refacem D390? Trebuie refacuta si D300 avand in vedere ca aceasta este cu TI?
22Dec2021

Avansuri livrari intracomunitare de bunuri. Declaratie intrastat

de Elena Garofil valabil la 22 Dec 2021
Intrebare: In luna decembrie a acestui an societatea va emite o factura de avans catre o societate inregistrata in EU pentru niste bunuri ce vor fi livrate in luna februarie a anului urmator. Cu ce cod se declara aceasta factura in d390 cu L - livrare de bunuri? In acest caz, cu valoarea aceste facturi, vom depasi pragul de 900.000 de lei si va trebui sa declaram intrastat.Este corect sa luam aceasta ...
25Nov2021

Declararea unui export de marfa

de Anca Ivanov valabil la 25 Nov 2021
Intrebare: Avem un contract cu un client UE pentru catre am facturat marfa, fara TVA. Marfa a fost trimisa direct in Muntenegru. Am procedat corect? Unde declar aceasta factura?
03Nov2021

Operatiuni triunghiulare. Rectificare declaratie VIES. Sanctiuni posibile

de Diana Popescu valabil la 03 Nov 2021
Intrebare: Societatea noastra are sediul in Romania. In perioada 2016 - 2019 a facturat bunuri fara TVA catre o societatea cu sediul in Ungaria pe cod de TVA de Ungaria. Livrarea efectiva s-a facut din Portugalia catre firma din Ungaria. Firma din Portugalia a facturat marfurile catre firma din Romania (achizitii intracomunitare). In declaratia 390 firma noastra a declarat operatiunea livrare ...
x