Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 28 Decembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Declaratia unica rectificativa

valabil la 13 Iun 2024Conform legislatiei in vigoare!
Constanta Popa Raspuns oferit de
Constanta Popa

Expert contabil, auditor financiar

Intrebare: Am completat in mod eronat randul privind platile anticipate in sensul in care nu trebuia sa completez nimic; am interpretat gresit legislatia si nu era aplicabil respectivei PFA. Prin urmare trebuie sa depun o rectificativa prin care pe randul respectiv trebuie sa completez zero. Am incercat sa fac acest lucru folosind versiunea declaratiei 212 folosita la completarea declaratiei initiale si primesc eroare de validare legata de versiunea folosita.

Folosesc ultima versiune aparuta pentru anul respectiv sau o folosesc pe cea folosita la declaratia initiala desi v-am spus, primesc eroare de validare? In declaratia rectificativa completez toate campurile declarate la Cap. 1, chiar daca acestea nu se modifica? Daca in anul 2022 am declarat in estimativa pentru 2023 contributiile sociale datorate la plafon de 12 salarii si in realizatul pe 2023 ele se incadreaza in plafonul respectiv, le mai declar in declaratia privind realizatul pe 2023? Intrucat aceste contributii nu se mai reiau in 212 pe 2023, cand depun rectificativa pentru 2023 desi corectia se refera la impozitul pe venit iar contributiile nu sunt declarate, partea aceasta de contributii o mai reiau in rectificativa? Care sunt implicatiile in fisa de rol daca nu depun rectificativa privind anularea sumelor trecute pe randul de plati anticipate?

Tip societate: P.F.
Numar de angajati: 0 angajati
Platitoare TVA: Nu
Cod CAEN: 8690

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 13 iun 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 133754 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii

28Dec2024

Declaratia 177

de Albescu Adina-Mihaela valabil la 28 Dec 2024
Intrebare: Legat de declaratia 177 cu termen pe 27.12.2024, nu s-au efectuat niciun fel de sponsorizari.In anul 2024, se mai pot face sponsorizari in limita a 20% din impozitul pe venit (pentru microintreprinderi)? In declaratia 100 se trece intreaga suma care reprezinta impozitul pe venit? Urmand ca ulterior, dupa depunerea declaratiei 177, sa se redirectioneze cei 20%? Sponsorizarea se doreste a fi ...
20Dec2024

Tratament fiscal factura feribot

de Anca Bilas valabil la 20 Dec 2024
Intrebare: Am o factura din Bulgaria cu valoare 0; sunt facturate treceri cu feribotul o data cu plus si apoi cu minus, astfel incat valoarea totala este 0. Factura este inregistrata in Saga in intrari valuta, cu taxare inversa. Este corect? De asemenea, ma intereseaza sa stiu daca aceasta factura se declara in d390, chiar daca are valoare 0.
15Dec2024

Depunere de declaratii rectificative in mod repetat

de Vera Constantin valabil la 15 Dec 2024
Intrebare: In cazul in care o societate depune in mod repetitiv declaratii rectificative, din diverse motive pentru D390, D394, D100, SAF-T si/sau corectii de erori materiale pentru D300, aceasta situatie are impact asupra modului de evaluare a societatii in cadrul ANAF, din punct de vedere al criteriilor de risc ale societatii respective? Sau depunerea de declaratii rectificative nu are nici o implicatie ...
11Dec2024

Verificare F177 2022

de Anca Bilas valabil la 11 Dec 2024
Intrebare: Vreau sa verific datele transmise cu o declaratie 177 a anului 2022. In SPV nu pot face solicitarea.Cum pot proceda pentru obtinerea acestor informatii?
10Dec2024

Facturi pentru care s-a dedus eronat TVA

de Stan Cosmina valabil la 10 Dec 2024
Intrebare: Firma noastra are un contract pentru servicii de internet cu MICROSOFT, pentru care primim lunar factura de la ei, cu cod de TVA valid in Irlanda. Din greseala, am inregistrat facturile de la ei ca facturi normale in lei si am dedus TVA-ul cu notele contabile 628 = 401 si 4426, fara a intocmi declaratia 390 pentru perioada iunie 2023 - iulie 2024.Va rugam sa ne spuneti cum am putea corecta ...
28Nov2024

Tratamentul fiscal al unei facturi primite cu intarziere pentru servicii intracomunitare: declaratiile 300 si 390

de Liviu Sapunaru valabil la 28 Nov 2024
Intrebare: Am primit cu intarziere o factura de servicii internet de la Microsoft, in valoare de 45 de euro, pentru luna octombrie, respectiv dupa 25 noiembrie, termenul pentru depunerea declaratiilor. Cum procedez in aceasta situatie cu declaratiile 390 si 300? Cand ar fi corect sa inregistrez factura?
x