Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 3 Aprilie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Depunerea declaratiei 307

valabil la 30 Mar 2025Conform legislatiei in vigoare!
Mihaela Corneanu Raspuns oferit de
Mihaela Corneanu


Intrebare: O firma care a fost platitoare de TVA pana la data de 11.01.2023, data la care a iesit din sistem la cerere, a efectuat ajustarea TVA si a declarat-o prin decontul 300 din luna 01.2023. In 2025 s-a constatat ca un calcul a fost eronat si, in urma refacerii, a rezultat o suma mai mare de ajustat. Cum trebuie procedat?

S-a incercat depunerea declaratiei 307, dar s-a primit mesaj de eroare.

Precizez ca eroarea s-a depistat in urma verificarii actelor din proprie initiativa, in urma unei adrese de la ANAF prin care se solicitau anumite documente, si atunci firma si-a dat seama ca a existat o eroare la calcul.

Eroarea a fost urmatoarea:

S-au determinat bazele de aplicare a cotelor TVA la stocul de marfa (stocul fara adaos si TVA neexigibila 19%, 9% si 5%) si s-au aplicat cotele de TVA gresit: s-a aplicat 9% in loc de 19% si 19% in loc de 9%.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Nu
Cod CAEN: 4711

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 30 mar 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Completeaza formularul si TESTEAZA GRATUIT - Beneficiaza de oferta noastra speciala
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Ajustare TVA

01Apr2025

Casare imobil

de Gabi Popescu valabil la 01 Apr 2025
Intrebare: SC a achizitionat o hala in noiembrie 2018. In decembrie 2021 a schimbat acoperisul, iar in februarie 2025 a demolat hala. In urma demolarii a obtinut fier, caramida si elemente din acoperis ce vor fi folosite la constructia unei noi hale.Cum se contabilizeaza aceste materiale, si cum se stabileste valoarea lor?Cheltuiala cu casarea cladirii este deductibila la calculul impozitului pe ...
30Mar2025

Drept de deducere TVA factura cadouri de 8 martie

de Anca Bilas valabil la 30 Mar 2025
Intrebare: Societatea acorda de 8 martie cadou in bani (150 lei) si produse (150 lei), pentru a se incadra in valoarea de 300 lei neimpozabila.Produsele au valoare de 150 lei cu TVA.Din punct de vedere al TVA, deoarece se depaseste valoarea de 100 lei, se va colecta TVA pentru diferenta?Daca da, care este modul de calcul pentru aceasta (126,05 100 * 19%)?
02Apr2025

Ajustare TVA

de Radu Otilia valabil la 02 Apr 2025
Intrebare: Compania noastra a importat marfa de la un furnizor din Serbia. Ulterior, furnizorul a comunicat ca marfa nu este conforma din punct de vedere calitativ pentru industria alimentara, a solicitat sa nu o punem pe piata alimentara si ne-a emis un credit note pentru intreaga valoare.Furnizorul nu doreste returnarea acestor produse in Serbia si a organizat transportul acestora in Olanda, urmand sa ...
30Mar2025

Dare in plata apartament cu loc de parcare

de Rodica Balanescu valabil la 30 Mar 2025
Intrebare: Societatea X, inregistrata in scopuri de TVA, a achizitionat in anul 2009 un apartament si 2 locuri de parcare prin mecanismul Taxare inversa. Din anul 2009 si pana in prezent, societatea a incasat venituri din inchirierea imobilelor, aplicand TVA in urma notificarii depuse la ANAF. In acest moment, se doreste ca apartamentul si cele 2 locuri de parcare, printr-un Contract de dare in plata, sa ...
25Mar2025

Regularizare TVA autoturism

de Mihaela Corneanu valabil la 25 Mar 2025
Intrebare: In decembrie 2021, am achizitionat din Germania un autoturism pentru care am aplicat taxarea inversa si apoi am inregistrat pe cost achizitie jumatate din valoarea TVA.Note contabile la factura de achizitie:4426 = 4427 256,772 lei4426 = 581 - 128,386 lei2133 = 581 + 128,386 leiIn luna februarie 2025, am vandut autoturismul catre o societate din Polonia, pentru care am aplicat taxarea ...
23Mar2025

Suspendare activitate. Ajustare TVA stocuri

de Vera Constantin valabil la 23 Mar 2025
Intrebare: Societatea comerciala platitoare de impozit pe profit si TVA are o activitate din ce in ce mai redusa. Administratorul decide sa suspende activitatea pe o perioada de 3 ani, desi are marfa pe stoc. Trebuie ajustata TVA? Ce declaratii trebuie depuse la ANAF dupa ce se incheie actele la ORCE?
x