Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 28 Septembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Diferente in decontul precompletat fata de decontul de TVA

valabil la 27 Sep 2024Conform legislatiei in vigoare!
Elena Garofil Raspuns oferit de
Elena Garofil

Consultant fiscal

Intrebare: In decontul precompletat RO e-TVA primit pentru perioada de raportare luna iulie 2024, diferentele constatate in urma verificarii cu Decontul de TVA au urmatoarele valori:

- livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota de 19% = 2.629 (valoare fara TVA)

- achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%, altele decat cele de la randul 27 = 2.106 (valoare fara TVA)

Ce trebuie sa facem in aceasta situatie? Este necesar sa raspundem pentru aceste diferente? Notificarea de conformare RO e-TVA unde este transmisa de catre ANAF, deoarece nu am primit-o in sectiunea RO e-TVA?

In cazul in care avem obligatia de a raspunde, care este termenul si prin ce sectiune din SPV? Decontul precompletat RO e-TVA l-am primit pe 5 septembrie.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4642

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 27 sep 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 129689 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria RO e-Factura

26Sep2024

Factura achitata cu bon fiscal neprimita prin SPV

de Elena Garofil valabil la 26 Sep 2024
Intrebare: Am primit o factura cu TVA, achitata numerar, impreuna cu un bon fiscal, dar care nu este incarcata in SPV de catre furnizorul, societate platitoare de TVA. Inteleg ca nu am voie sa deduc cheltuiala si TVA respectiva, fiindca sunt pasibil de amenda. Care este monografia contabila de inregistrare a facturii si bonului fiscal respectiv astfel incat sa scad banii respectivi din firma? Cum ar ...
26Sep2024

Facturi descarcate din SPV - cod tip instrument de plata

de Stan Cosmina valabil la 26 Sep 2024
Intrebare: Cum imi dau seama de pe o factura care a fost descarcata din SPV, daca a fost achitata cu cardul sau cash? Exista un cod sau este undeva specificat pe factura modalitatea de plata pentru care s-a optat?
18Sep2024

Factura dublata in SPV, corectie.

de Elena Garofil valabil la 18 Sep 2024
Intrebare: Dintr-o eroare una din facturile emise de societatea noastra a fost transmisa in RO e-Factura de 2 ori.Va rugam sa ne spuneti care este modalitatea de a corecta aceasta eroare.
16Sep2024

Obligatie transmitere factura electronica

de Mihaela Corneanu valabil la 16 Sep 2024
Intrebare: Societatea noastra este inregistrata in scopuri de TVA in Spania, de unde realizeaza livrari intracomunitare catre un client roman. Facturile sunt emise cu cod TVA ES catre societatea client cu cod TVA RO. Tranzactiile sunt considerate ca fiind efectuate in Spania si sunt declarate prin decont lunar in Spania. Clientul din Romania nu este inregistrat in scopuri de TVA in Spania. Facturile sunt ...
15Sep2024

Inregistrare facturi primite prin SPV

de Elena Garofil valabil la 15 Sep 2024
Intrebare: Va rog sa imi spuneti cum inregistram facturile in contabilitate in urmatoarele cazuri:1. Facturi simplificate emise in mometul achizitiei, dar apoi am primit si factura in SPV pentru aceeasi achizitie.2. Facturi primite in SPV dupa cele 5 zile calendaristice legale.3. Factura pe care un furnizor nu a trimis-o in SPV.
12Sep2024

Proforma transmisa eronat prin SPV

de Vera Constantin valabil la 12 Sep 2024
Intrebare: Daca dintr-o eroare s-a transamis in SPV o factura proforma, care este procedura legala si corecta de a nu denatura situatiile financiare, precum si TVA declarata in SPV?
x