Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 21 Decembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

E-TVA. Obligatie de raspuns la notificare

valabil la 12 Sep 2024Conform legislatiei in vigoare!
Georgiana Mierloiu Raspuns oferit de
Georgiana Mierloiu

Consultant fiscal
Tags: e-TVA

Intrebare: Am primit o notificare e-TVA (predecont TVA) pentru luna iulie 2024. Dupa ce am verificat in program nu coreleaza cu decontul nostru de TVA.Am obligatia sa raspund la notificare sau obligatia intervine dupa data de 1.01.2025?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 8610

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 12 sep 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 133692 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria e-TVA

10Dec2024

Diferente valoare in vama D300-P300

de Anca Bilas valabil la 10 Dec 2024
Intrebare: Facem export de produse finite catre diferite tari si emitim factura fiscala la cursul BNR valabil in ziua facturarii. Factura ajunge la vama, se face declaratie vamala de export pe care apare un alt curs.Acum, la verificarea e-TVA, apare intrebarea: care este cursul corect la care trebuie inregistrata factura? Acest lucru avand in vedere ca, in e-TVA, cursul la care apar aceste facturi este ...
18Nov2024

Decontul de TVA D 300. Corectie operatiuni

de Munteanu Corneliu Stefan valabil la 18 Nov 2024
Intrebare: In vederea stabilirii unor proceduri privind verificarea decontului precompletat e-TVA cu declaratia D300, va rugam sa ne spuneti daca rd. 34 din D300 se ia in calculul e-TVA, implicit in baza de date primita de la ANAF (e-factura, e-transport etc.). Pentru partea de achizitii, societatea noastra primeste foarte multe facturi si, datorita complexitatii activitatii (multe santiere cu un flux de ...
11Nov2024

Mod gestionare eventuale diferente dintre Decontul precompletat RO e-TVA si D 300 (Decont de TVA)

de Ela Dumitra valabil la 11 Nov 2024
Intrebare: Am nevoie de suportul dvs. pentru a intelege mai bine decontul precompletat RO E-TVA si procedurile de transmitere a neconcordantelor.Din cate am inteles, Decontul precompletat de TVA se transmite daca diferenta intre cele doua surse de date depaseste 5.000 lei sau 20% din valoarea TVA din declaratia depusa de contribuabil. Firma a primit o notificare ca s-a emis acest decont precompletat aferent ...
20Oct2024

Decontul precompletat RO e-TVA

de Stan Cosmina valabil la 20 Oct 2024
Intrebare: In randurile de livrari/achizitii intracomunitare, precum si la radurile de regularizari intracomunitare din decontul precompletat de TVA de unde isi ia ANAF informatiile? Din declaratia 390 depusa de contribuabul si e-Transport sau face verificare si cu declaratiile depuse de partenerii intracomunitari?
16Oct2024

Autofactura dublata in decontul precompletat e-TVA

de Stan Cosmina valabil la 16 Oct 2024
Intrebare: In urma verificarilor decontului precompletat e-TVA si a anexelor puse la dispozitie de ANAF, am constatat ca autofacturile emise de societate sunt dublate pe partea de vanzari, respectiv la TVA colectat. Facturile sunt transmise in SPV cu codul 389 si se regasesc de doua ori: o data ca factura transmisa si o data ca factura primita. Prin urmare, probabil ar fi fost corect sa se regaseasca o data ...
02Oct2024

Notificare e-TVA

de Gabi Popescu valabil la 02 Oct 2024
Intrebare: Va rog sa ne ajutati cu un model de nota explicativa pentru e-TVA.
x