Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 13 Ianuarie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Facturi de asigurare primite de la un furnizor din UE. Declarare in D300

valabil la 05 Nov 2024
Georgiana Mierloiu Raspuns oferit de
Georgiana Mierloiu

Consultant fiscal

Intrebare: In luna septembrie am primit de la o companie din grup din UE (Franta) 2 facturi reprezentand asigurari. Conform legislatiei, acestea sunt scutite de TVA; nu le-am aplicat taxare inversa (era inscrisa pe facturi mentiunea de scutire). Trebuia sa le declar doar in D300, la randul 30. Din cauza unei erori tehnice, aceste facturi nu mi-au fost preluate nici in jurnalul de cumparari, nici in D300. Ele au fost omise. Cum as putea face aceasta corectie acum? Practic, asupra TVA-ului nu exista niciun impact. As putea in octombrie sa le trec la rubrica regularizare (doar ca si baza)? Sau aveti dvs. o alta idee mai simpla? In mod normal, ele trebuiau trecute si la randul 30, si la 30.1 in D300? Va rog detalii.

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: Comert cu ridicata produse lactate

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 05 nov 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 134371 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

13Ian2025

Import in Germania prin intermediar Roman

de Anca Bilas valabil la 13 Ian 2025
Intrebare: Societatea X primeste factura de marfa de la o firma din Marea Britanie. Marfa nu ajunge in Romania, ci este transferata direct in Germania catre o firma platitoare de TVA. Societatea X emite factura catre firma din Germania.Care este monografia contabila pentru aceste tranzactii, ce implicatii TVA de plata si raportare in D 390 si D 300?
11Ian2025

Trecere la TVA lunar sau trimestrial in 2025

de Vera Constantin valabil la 11 Ian 2025
Intrebare: O societate cu profil de dezvoltator imobiliar, infiintata in 2023, platitoare de TVA trimestrial de la infiintare, a efectuat o achizitie intracomunitara de bunuri in noiembrie 2023, ceea ce a determinat trecerea la TVA lunar. In consecinta, ramane la TVA lunar pe tot parcursul anului 2024. In 2024 societatea factureaza avansuri si efectueaza o singura livrare a unui apartament in valoare de ...
10Ian2025

Trecere de la TVA lunar la TVA trimestrial

de Stan Cosmina valabil la 10 Ian 2025
Intrebare: Societatea a trecut la platitor de TVA incepand cu luna decembrie 2024, ca urmare a depasirii plafonului, declarand perioada fiscala lunara. In luna septembrie 2024, pe baza codului de TVA intracomunitar, s-a efectuat o achizitie intracomunitara.Tinand cont de faptul ca cifra de afaceri este sub 100.000 euro si achizitia intracomunitara a fost realizata in perioada in care societatea era ...
07Ian2025

Calcul TVA de plata. Aplicare TVA la incasare

de Elena Garofil valabil la 07 Ian 2025
Intrebare: TVA la incasareMicrointreprindere - profil constructiiIn octombrie 2024 s-a emis o factura pentru prestari servicii, in valoare de 13.119,75 lei, care trebuia incasata in noiembrie 2024. Aceasta va fi incasata in ianuarie 2025.Inregistrarile contabile sunt urmatoarele:13.119,75 lei411 = 704 11.025,00 lei411 = 4427 2.094,75 leiTot in octombrie 2024, mai exista un sold in debit pe contul ...
26Dec2024

Prestari servicii de asigurare, reasigurare, TVA

de Elena Garofil valabil la 26 Dec 2024
Intrebare: O societate cu codul CAEN principal 7490 desfasoara in cursul anului 2024 servicii de intermediere in asigurari cod CAEN secundar 6622 care depasesc plafonul de 300.000 lei, realizand venituri doar din activitatea de asigurari.Trebuie depusa o anumita declaratie pentru a nu fi incadrat automat ca platitor de tva? Ce activitati se incadreaza la "prestari servicii in legatura cu operatiunile de ...
28Dec2024

Achizitie serviciu Adobe din Irlanda cu TVA 19%. Obligatii TVA pentru beneficiar platitor de TVA

de Constanta Popa valabil la 28 Dec 2024
Intrebare: O societate comerciala platitoare de TVA lunar efectueaza plati catre Adobe. Facturile sunt emise cu un cod fiscal din Irlanda (IE), iar la beneficiar sunt trecute denumirea firmei si CUI-ul societatii (RO). Pe factura apare valoarea fara TVA in euro si TVA calculata (19%) in euro. Cum declar si inregistrez factura?
x