Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 15 Martie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Facturi pentru care s-a dedus eronat TVA

valabil la 10 Dec 2024
Stan Cosmina Raspuns oferit de
Stan Cosmina

Economist

Intrebare: Firma noastra are un contract pentru servicii de internet cu MICROSOFT, pentru care primim lunar factura de la ei, cu cod de TVA valid in Irlanda. Din greseala, am inregistrat facturile de la ei ca facturi normale in lei si am dedus TVA-ul cu notele contabile 628 = 401 si 4426, fara a intocmi declaratia 390 pentru perioada iunie 2023 - iulie 2024.

Va rugam sa ne spuneti cum am putea corecta aceasta situatie acum, in luna noiembrie 2024, si daca va trebui sa intocmesc declaratia 390 pentru toate lunile anterioare.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4941

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 10 dec 2024.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Completeaza formularul si TESTEAZA GRATUIT - Beneficiaza de oferta noastra speciala
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii

10Feb2025

Regimul TVA pentru serviciile de constructii prestate in Germania: obligatii fiscale si declarative

de Liviu Sapunaru valabil la 10 Feb 2025
Intrebare: O societate micro devine platitoare de TVA trimestrial, prin optiune, incepand cu data de 01.01.2025. Tot in luna ianuarie, emite o factura pentru servicii in domeniul constructiilor catre o firma din Germania (locul prestarii fiind Germania). 1. Trebuie sa treaca la TVA lunar? Daca da, incepand cu ce data? 2. Trebuie sa depuna declaratia 390? 3. Factura a fost intocmita cu taxare inversa ...
29Ian2025

Schimbare perioada fiscala in cazul achizitiilor intracomunitare

de Anca Bilas valabil la 29 Ian 2025
Intrebare: Pentru achizitia de servicii pe internet intracomunitare, lunare de aproximativ 100 euro, este necesara modificarea perioadei fiscale din trimestriala in lunara si transmiterea in D390? Mentionez ca sunt doar servicii.
20Dec2024

Tratament fiscal factura feribot

de Anca Bilas valabil la 20 Dec 2024
Intrebare: Am o factura din Bulgaria cu valoare 0; sunt facturate treceri cu feribotul o data cu plus si apoi cu minus, astfel incat valoarea totala este 0. Factura este inregistrata in Saga in intrari valuta, cu taxare inversa. Este corect? De asemenea, ma intereseaza sa stiu daca aceasta factura se declara in d390, chiar daca are valoare 0.
15Dec2024

Depunere de declaratii rectificative in mod repetat

de Vera Constantin valabil la 15 Dec 2024
Intrebare: In cazul in care o societate depune in mod repetitiv declaratii rectificative, din diverse motive pentru D390, D394, D100, SAF-T si/sau corectii de erori materiale pentru D300, aceasta situatie are impact asupra modului de evaluare a societatii in cadrul ANAF, din punct de vedere al criteriilor de risc ale societatii respective? Sau depunerea de declaratii rectificative nu are nici o implicatie ...
28Nov2024

Tratamentul fiscal al unei facturi primite cu intarziere pentru servicii intracomunitare: declaratiile 300 si 390

de Liviu Sapunaru valabil la 28 Nov 2024
Intrebare: Am primit cu intarziere o factura de servicii internet de la Microsoft, in valoare de 45 de euro, pentru luna octombrie, respectiv dupa 25 noiembrie, termenul pentru depunerea declaratiilor. Cum procedez in aceasta situatie cu declaratiile 390 si 300? Cand ar fi corect sa inregistrez factura?
15Nov2024

Factura omisa declaratii

de Gabi Popescu valabil la 15 Nov 2024
Intrebare: In 2023, am achizitionat produse GPS (mijloace fixe) din Germania. Marfa a sosit in anul 2023 (fara ca aceasta informatie sa ajunga si la departamentul de contabilitate), insa documentele (factura) nu au fost primite. In urma unui punctaj am constatat ca avem o factura din noiembrie 2023 neinregistrata. Vom inregistra aceasta factura in noiembrie 2024.Cand se declara in Intrastat si D390? Se ...
x