Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 27 Decembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Import de bunuri in Slovenia urmat de livrare intracomunitara in Italia

valabil la 08 Mar 2023
Constanta Popa Raspuns oferit de
Constanta Popa

Expert contabil, auditor financiar

Intrebare: O societate din Romania, platitoare tva, realizeaza import de bunuri din Ucraina, urmat de livrare in Italia. Bunurile nu sufera modificari, nu intra pe teritoriul Romaniei. Transportul este asumat ca si cheltuiala de societatea din Romania. Traseul este Ucraina, tranzit Ungaria, bunurile ajung in Slovenia unde se face vama si puse in libera circulatie din Slovenia, de unde ajung la doi clienti diferiti din Italia. Societatea din Romania nu are cod fiscal in Slovenia.

Care sunt implicatiile fiscale in materie de tva pentru transport, import, livrarea intracomunitara de bunuri? Care sunt oligatiile declarative pentru D300 tva, D390 recapitulativa si raportarea intrastat dupa depasirea plafoanelor aferente anului 2023? Cum se intocmesc facturile catre clientii din Italia? Are obligatia obtinerii de cod fiscal in Slovenia pentru situatiile similare? Daca ar obtine cod fiscal In Slovenia, care sunt obligatiile fiscale si declarative? Care ar fi optiunile pentru a trata corect din punctul de vedere al tva tranzactiile mentionate?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 1610

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 08 mar 2023.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 133723 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii

20Dec2024

Tratament fiscal factura feribot

de Anca Bilas valabil la 20 Dec 2024
Intrebare: Am o factura din Bulgaria cu valoare 0; sunt facturate treceri cu feribotul o data cu plus si apoi cu minus, astfel incat valoarea totala este 0. Factura este inregistrata in Saga in intrari valuta, cu taxare inversa. Este corect? De asemenea, ma intereseaza sa stiu daca aceasta factura se declara in d390, chiar daca are valoare 0.
10Dec2024

Facturi pentru care s-a dedus eronat TVA

de Stan Cosmina valabil la 10 Dec 2024
Intrebare: Firma noastra are un contract pentru servicii de internet cu MICROSOFT, pentru care primim lunar factura de la ei, cu cod de TVA valid in Irlanda. Din greseala, am inregistrat facturile de la ei ca facturi normale in lei si am dedus TVA-ul cu notele contabile 628 = 401 si 4426, fara a intocmi declaratia 390 pentru perioada iunie 2023 - iulie 2024.Va rugam sa ne spuneti cum am putea corecta ...
28Nov2024

Tratamentul fiscal al unei facturi primite cu intarziere pentru servicii intracomunitare: declaratiile 300 si 390

de Liviu Sapunaru valabil la 28 Nov 2024
Intrebare: Am primit cu intarziere o factura de servicii internet de la Microsoft, in valoare de 45 de euro, pentru luna octombrie, respectiv dupa 25 noiembrie, termenul pentru depunerea declaratiilor. Cum procedez in aceasta situatie cu declaratiile 390 si 300? Cand ar fi corect sa inregistrez factura?
11Nov2024

Impozit pe venitul din dividende in cazul unei persoane rezidenta fiscal in Germania

de Anca Bilas valabil la 11 Nov 2024
Intrebare: O persoana fizica care are cetatenie romana si germana, dar are rezidenta fiscala in Germania, detine o societate SRL in Romania, ca unic asociat (100%) si administrator din anul 2021. Asociatul doreste sa ridice dividende din profitul anilor anteriori.Va rugam sa ne specificati:- Care este impozitul pe care trebuie sa-l retina societatea (conform conventiei de evitare a dublei impuneri dintre ...
04Nov2024

Emiterea unei facturi catre un client din UE de catre o societate neplatitoare de TVA

de Liviu Sapunaru valabil la 04 Nov 2024
Intrebare: Sunt o societate neplatitoare de TVA si am de emis o factura pentru un client extern, membru UE. Care sunt declaratiile care trebuie depuse inainte de a emite factura?
22Oct2024

Depunerea formularului R405 in cazul schimbarii grupului multinational in timpul anului fiscal

de Liviu Sapunaru valabil la 22 Oct 2024
Intrebare: Dorim sa depunem formularul R405 - Notificare privind calitatea entitatii constitutive a grupului de intreprinderi multinationale pentru anul 2024. In luna septembrie, grupul isi schimba structura, astfel ca pana in septembrie face parte din grupul X, iar incepand cu aceasta luna devine parte a grupului Y. Cum putem declara acest lucru corect in formularul R405, avand in vedere ca declaratia nu ...
x