Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 27 Decembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Import de bunuri. Locul importului. Re-export bunuri

valabil la 10 Iul 2024Conform legislatiei in vigoare!
Munteanu Corneliu Stefan Raspuns oferit de
Munteanu Corneliu Stefan

Economist

Intrebare: In decembrie am avut import de bunuri trimise la noi in Romania (Partenerul A) pentru testare de la un client din Australia (partenerul X) - conditie de livrare DDP. Noi am inregistrat si declarat acest import conform documentelor: Declaratie vamala de import si factura de achizitie. Acum clientul din Australia doreste sa expediem bunurile catre clientul sau din India (partenerul Y).

1. Cum se inregistreaza aceste operatiuni in contabilitate? Conditia de livrare va fi EXW.

2. Noi emitem factura fiscala? Catre cine?

3. Cum se vor inchide soldurile in contabilitate, avand in vedere ca noi avem un sold de plata catre clientul din Australia conform DVI?

4. Cum se declara aceste operatiuni in D300?

5. Cum se completeaza declaratia vamala de export? Noi vom figura ca exportatori, insa clientul este cel din Australia (X) iar destinatarului bunurilor este partenerul Y din India.

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4321

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 10 iul 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 133723 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Creante

14Dec2024

Scoatere din evidenta creante. Client in faliment

de Olguta Crevelescu valabil la 14 Dec 2024
Intrebare: Conform art. 287 din Codul fiscal, ajustarea TVA aferenta creantelor neincasate pentru clientii pentru care a fost emisa o hotarare de intrare in procedura insolventei inainte de 1 ianuarie 2019 se face intr-o perioada de 5 ani incepand cu 1 ianuarie 2019. 1. In situatia in care detinem astfel de creante si:- TVA-ul nu a fost ajustat in termenul de mai sus;- hotararea de inchidere a procedurii ...
11Dec2024

Incasare sume fara factura

de Olguta Crevelescu valabil la 11 Dec 2024
Intrebare: In lua curenta firma incaseaza de la un client o suma pentru care nu s-a emis factura decat in luna urmatoare. Care ar fi monografia contabila si implicatiile fiscale in acest caz?
10Dec2024

Factura ajustare art. 287 lit. d

de Stan Cosmina valabil la 10 Dec 2024
Intrebare: La trecerea pe cheltuiala a clientilor incerti, cu ajustare de TVA, se emite o factura pentru TVA ajustata. Factura trebuie sa contina explicatia: Ajustare baza TVA conform art. 287 lit. d) din Codul fiscal.1. Aceasta factura se transmite prin SPV?2. Cum se intocmeste aceasta factura?3. Care este modul de transmitere a acestei TVA ajustata catre ANAF?
28Nov2024

Contract de factoring

de Olguta Crevelescu valabil la 28 Nov 2024
Intrebare: Societatea are o factura de 100.000 lei de incasat, pentru care a primit un bilet la ordin de la client. Acest bilet la ordin este cedat unei societati de tip IFN, in baza unui contract de factoring. Societatea primeste de la IFN 80% din valoarea biletului la ordin, din care IFN isi retine un comision de 1,45%. La scadenta biletului, se va vira si diferenta de 20%, dar tot prin intermediul ...
28Nov2024

Dare in plata teren construibil

de Elena Popescu valabil la 28 Nov 2024
Intrebare: Societatea X a cesionat catre societatea Y o datorie catre un tert, urmand ca datoria respectiva sa fie preluata de catre societatea Y. In acelasi timp, creditorul (tertul care are de primit suma respectiva) este de acord ca firma care preia datoria sa poata incheia un contract de dare in plata, in vederea stingerii creantei pe care o va avea de incasat firma care a preluat datoria de la firma X. ...
25Nov2024

Plata datorie de catre un tert

de Vera Constantin valabil la 25 Nov 2024
Intrebare: O persoana juridica romana are de incasat de la un client o suma importanta de bani, ca urmare a livrarii unor bunuri. Clientul respectiv nu dispune de fondurile necesare pentru plata datoriei, insa doreste sa efectueze plata din contul altei societati pe care o detine.Se poate realiza acest lucru? Daca da, sub ce forma poate fi efectuata plata, care este cadrul legislativ aplicabil si care ar ...
x