Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 27 Decembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Import de bunuri. Raportare

valabil la 17 Iun 2024Conform legislatiei in vigoare!
Munteanu Corneliu Stefan Raspuns oferit de
Munteanu Corneliu Stefan

Economist

Intrebare: O societate platitoare de TVA din Romania achizitioneaza cherestea din Ucraina - TVA amanta in vama - taxare inversa. In decontul de TVA aferenta perioadei fiscale, societatea inscrie ca taxa deductibila la rd. 7, respectiv taxa colectata la rd. 22 conform declaratiei vamale de import. Totodata se declara si la rd. 30 din decontul de tva valoarea facturii de import, ca si achizitie scutita (valoarea de pe factura de import este diferita de valoarea baza impozabila calculata de biroul vamal).

Aceasta operatiune se declara in D394? Procedam corect? Ar trebui sa declaram doar la rd. 7, respectiv 22 operatiunile de import baza si tva aferenta?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 1623

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 17 iun 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 133723 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Facturare

17Dec2024

Refacturare cheltuieli salariati. Beneficiar din stat tert

de Amelia Dumitras valabil la 17 Dec 2024
Intrebare: Companie medie, platitoare de impozit pe profit, cu sediul central in Elvetia, vom avea 4 angajati noi care vor fi dedicati pentru grup, ceea ce inseamna ca toate costurile cu acest personal (salarii, impozite, delegatii, inclusiv cota parte chirie sediu Romania) vor fi refacturate catre Elvetia.Cum se vor declara aceste facturi in D300 si D394, precum si inregistrarea notelor contabile ...
12Dec2024

Refacturare cheltuieli sucursala catre societatea mama

de Anca Bilas valabil la 12 Dec 2024
Intrebare: O companie medie, platitoare de impozit pe profit, cu sediu central in Elvetia, vom avea 4 angajati noi care vor fi dedicati pentru grup, ceea ce inseamna ca toate costurile cu acest personal (salarii, impozite, delegatii, inclusiv cota parte chirie sediu Romania) vor fi refacturate catre Elvetia.Cum vom emite aceste facturi catre firma-mama si cum se vor declara in D300/D394, precum si ce cod ...
23Nov2024

Termen plata factura

de Monica Cernea valabil la 23 Nov 2024
Intrebare: Societatea noastra comerciala se ocupa cu import-export de produse chimice. Avem clienti la care facturam cu termen de plata, dar si clienti pentru care solicitam plata in avans. In prezent, avem un caz concret: un client a solicitat marfa pentru care plateste in avans. De obicei, emitem facturi proforma, insa de data aceasta a solicitat o factura de avans.Suntem conditionati legal de vreun ...
08Nov2024

Tratament fiscal TVA si documente scutire in cazul serviciilor legate direct de un import sau export de bunuri

de Anca Bilas valabil la 08 Nov 2024
Intrebare: Societatea X din Romania, platitoare de TVA, presteaza servicii de intocmire a documentelor vamale.Va rog sa ma ajutati cu detalii din punctul de vedere al regimului de TVA aplicat si eventuale justificari ale scutirilor, acolo unde este cazul, in urmatoarele situatii:Prestarea serviciilor de intocmire a documentelor de tranzit catre clienti persoane juridice romane/UE/non-UE.Prestarea ...
11Oct2024

Tratamentul fiscal al refacturarii unui abonament din UE

de Liviu Sapunaru valabil la 11 Oct 2024
Intrebare: Am primit o factura (declarata si in E-factura) de "refacturare abonament platforme informatice" de la o societate din Romania platititoare de TVA, cu mentiunea "taxare inversa", justificarea fiind ca acestia au refacturat abonamentul primit de la o societate din UE. Cum se cuprinde acesta factura in D394?Va rugam sa ne comunicati daca acesta factura este corect intocmita sau ar fi trebuit ...
25Sep2024

Obligatia declararii bonurilor fiscale sub 100 de euro cu cod cu RO in declaratia 394

de Liviu Sapunaru valabil la 25 Sep 2024
Intrebare: O societate care elibereaza bonuri fiscale cu RO pana la valoare de 100 de euro pentru activitatea de spalatorie auto este obligata sa evidentieze in declaratia 394 valoarea acestora si a clientilor care au solicitat bonurile fiscale cu RO?
x