Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 26 Decembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Inregistrare cu intarziere factura de stornare avans

valabil la 29 Sep 2024Conform legislatiei in vigoare!
Elena Garofil Raspuns oferit de
Elena Garofil

Consultant fiscal

Intrebare: In urma unor verificari ale conturilor, am constatat la societatea X SRL ca s-a omis inregistrarea unei facturi storno avans (care implica storno TVA deductibil) din septembrie 2022. Cum procedez cu corectia decontului de TVA? Se trece la rubrica regularizari TVA deductibila cu semnul minus? Dar corectia declaratiei informative 394? Se datoreaza dobanzi si penalitati pentru aceste sume regularizate? Cine si cum le stabileste?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: comert

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 29 sep 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 133721 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

23Dec2024

Dreptul de deducere TVA

de Stan Cosmina valabil la 23 Dec 2024
Intrebare: O societate care colaboreaza cu unitati bugetare pentru livrari de mijloace fixe. Mijloacele fixe sunt livrate pe baza avizului, dar procedura de receptie/aprobare pentru emiterea facturii catre unitati este destul de complexa. Astfel, nu poate emite factura in luna in care a emis avizul, iar TVA devine exigibila. De multe ori, sunt necesare chiar doua luni pana cand primeste aprobarea pentru a ...
20Dec2024

Achizitii servicii de publicitate. Prestator cu cod TVA prefix EU

de Amelia Dumitras valabil la 20 Dec 2024
Intrebare: Societate neplatitoare de TVA, dar avand cod de TVA intracomunitar, platitoare de impozit pe profit, a solicitat servicii de promovare de la Amazon. Primeste factura de la furnizorul Amazon Advertising LLC, care are codul de TVA cu prefixul EU. In factura se mentioneaza ca este SPONSORED PRODUCTS, iar valoarea facturii se formeaza din numarul de click-uri si accesari. Cum ar trebui inregistrata ...
20Dec2024

Tratament fiscal TVA factura OPEN AI

de Anca Bilas valabil la 20 Dec 2024
Intrebare: O firma neplatitoare de tva cum trateaza din punctul de vedere al tva achizitia si plateste tva in tara cand se depune declaratia? Lunar sau trimestrial?
14Dec2024

Armonizarea cerintelor intre Declaratia 394 si e-Factura

de Liviu Sapunaru valabil la 14 Dec 2024
Intrebare: Stim faptul ca de la 01/01/25 va trebui sa raportam in e-Factura si facturile B2C. Stim ca, exista posibilitatea ca in loc de CNP-ul persoanei fizice sa se treaca 13 zerouri. Insa, CNP-ul se cere si la D394. Exista posibilitatea ca si la D394 sa se aplice varianta cu 13 zerouri la persoane fizice in loc de CNP, astfel incat sa se poata depune declaratia fara erori? (In sensul ca nu putem seta in ...
14Dec2024

Regim fiscal TVA pentru achizitie intracomunitara utilaj cu plati in avans

de Amelia Dumitras valabil la 14 Dec 2024
Intrebare: O societate din Romania, platitoare de TVA, face o achizitie intracomunitara (un utilaj) de la o firma din Ungaria ce are cod valid de TVA. In luna septembrie se plateste un avans de 50%, pe baza de proforma. In luna noiembrie furnizorul solicita sa fie platita si partea a doua de 50% tot sub forma de avans. Tot in luna noiembrie primim si utilajul cu toate documentele de predare-primire mai ...
14Dec2024

Inregistrare factura cu TVA de la un furnizor din Franta

de Elena Garofil valabil la 14 Dec 2024
Intrebare: Pentru o achizitie de bunuri efectuata prin intermediul eMag de la un furnizor din Franta, cu cod TVA valid (l-am verificat in vies), am primit o factura cu TVA 20% emisa in RON.Cum ar trebui sa incadram si sa declaram aceasta tranzactie? Este achizitie intracomunitara? Daca da, cum aplicam taxarea inversa? O declaram in D390 sau numai in D300?
x