Inregistrare platitor de TVA

Exista vreo consecinta daca eu facturez la data semnarii contractului serviciile integrale, la pretul stabilit in contract, depasesc pragul de TVA, devin ulterior platitoare de TVA si, dupa 12 luni, finalizez lucrarile si semnez PV-ul de receptie? Conform Art. 280 alin. (4), (6), (7), Art. 281 alin. (1), Art. 282 alin. (1), (2) lit. a) si b) eu inteleg ca, la data receptiei serviciilor, respectiv dupa 12 luni, cand voi fi platitoare de TVA, trebuie sa regularizez TVA aferenta serviciilor facturate anterior. Va rog frumos sa imi spuneti daca este corect si care este monografia? Cum se inregistreaza aceasta regularizare si cum se declara? Acel TVA pe care il voi colecta, va putea fi dedus si de clientul meu?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 14 apr 2025.
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!