Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 19 Septembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Inregistrarea chiriei si altor plati fara factura

valabil la 15 Sep 2024Conform legislatiei in vigoare!
Vera Constantin Raspuns oferit de
Vera Constantin

Expert contabil

Intrebare: Sediul in care isi desfasoara activitatea societatea este inchiriat de la o persoana fizica. Proprietarul (persoana fizica) emite pe numele societatii o instiintare de plata a chiriei pentru luna in curs.Societatea inregistreaza in contabilitate prin nota contabila:6123 = 462 10.000 leiPlata:462 = 5121 10.000 lei (la 462 inregistrez orice plata efectuata fara a primi factura sau bon)In acest moment:Sumele nu sunt introduse in jurnalul de cumparari si nu sunt declarate in D394. Nu inregistrez in D406 in sectiunea furnizori proprietarul sediului (deoarece nu imi emite o factura). Instiintarea de plata nu apare in sectiunea facturi de achizitie (este o instiintare de plata, nu o factura fiscala). In D406 imi apare la plati si inregistrari contabile. La fel se procedeaza si cu instiintarile de plata pentru asigurari RCA, CASCO. Este corect asa sau trebuie declarati ca furnizori, desi nu emit facturi, iar in facturi de achizitie nu am document justificativ (am instiintare de plata, nu factura fiscala)? In cazul in care se considera furnizori, atunci trebuie sa apara cu numele in registrul de TVA, iar sumele inregistrate prin notele contabile ca achizitii scutite? Cum ar trebui sa declar aceste inregistrari in D406, D300, D394 (tinand cont ca D300 este preluat 100% din registrul de TVA)? Cum se declara corect in D406 notele contabile de salarii, de datorii bugetare sau reglari ale conturilor, etc. (notele contabile interne, acestea neavand furnizor si nefiind prezente in registre)?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4322 Lucrari de instalatii sanitare,de incalzire si aer conditionat

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 15 sep 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 129244 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria SAF-T

01Sep2024

Declarare SAF-T. Factura de penalizari

de Costin Istrate valabil la 01 Sep 2024
Intrebare: Va rugam sa ne ajutati cu generarea corecta a codului SAF-T pentru penalitatile de intarziere, facturate de catre compania noastra clientilor nostri, cu cota de TVA 0%. Acestea se calculeaza datorita intarzierei in achitarea facturilor curente peste termenul scadent. Avand in vedere ca aceste sume (baza) nu sunt incluse in decontul de TVA, putem folosi CodType 000, respectiv TaxCode 000000, la ...
08Aug2024

Facturi avans si storno

de Gabi Popescu valabil la 08 Aug 2024
Intrebare: Firma A platitoare de TVA si impozit pe profit primeste pe data de 11.07.2024 o factura de avans pentru reparatia unui autoturism (1000 + 190 TVA = 1190). Regimul de utilizare este mixt, se aplica deductibilitate limitata de 50% pentru toate costurile atribuibile acestui auto. In luna august 06.08.2024 se primeste factura de storno avans si factura pentru reparatie 2300 lei + 437 TVA = 2737 ...
09Aug2024

Factura cazare din Spania - TVA

de Mariana Prejbeanu valabil la 09 Aug 2024
Intrebare: Societatea a rezervat pe Booking o cazare in Spania - localitatea Gava. Factura fiscala a fost emisa de catre o persoana fizica catre noi cu TVA 0%. Va rugam sa ne spuneti cum se inregistreaza din punct de vedere al TVA. Cum se declara in 300, 390 respectiv 394 si ce taxcode in SAF-T atribuim?
24Iul2024

Tratamentul TVA pentru servicii de transport intre locatii din Germania primite de o societate romaneasca

de Liviu Sapunaru valabil la 24 Iul 2024
Intrebare: O societate din Romania inregistrata din punctul de vedere al TVA cu activitate de transport marfa primeste o factura de transport (ruta Germania - Germania) de la un furnizor dintru-un stat non-UE care are cod de TVA.Care este optiunea din punctul de vedere al TVA si unde se deplara in d300 si d394? Care este codul SAF-T aferent acestei facturi?
09Iul2024

Regim fiscal TVA pentru servicii de transport legate direct de exportul de bunuri

de Amelia Dumitras valabil la 09 Iul 2024
Intrebare: O societate din Romania inregistrata din punctul de vedere al TVA cu activitate de transport marfa emite catre un client din Romania o factura de transport pe ruta Anglia-Romania - factura este emisa fara TVA.Care este optiunea de TVA corecta pentru facturarea fara TVA (scutit SDD/neimpozabil)? Care este codul SAF-T aferent acestei facturi?
11Iun2024

Inregistrare achizitii intracomunitare cu intarziere

de Anca Bilas valabil la 11 Iun 2024
Intrebare: O societate X care depune SAF-T incepand cu anul 2023, a primit in luna mai 2024 facturi de la un furnizor intracomunitar (distribuitor de film) facturi emise cu data de ianuarie 2024 (dupa verificari, aceste facturi au fost transmise catre societatea noastra in ianuarie pe adresa de email a unui coleg care si-a dat demisia).Pot inregistra aceste facturi cu luna mai 2024 si declara in ...
x