Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 26 Decembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Nontransferuri si intrastat

valabil la 15 Iun 2024Conform legislatiei in vigoare!
Dana Hristu Raspuns oferit de
Dana Hristu

Consultant fiscal si expert contabil si auditor financiar

Intrebare: Entitatea economica trimite materii prime brute spre prelucrare in Italia. Partenerul italian factureaza manopera de prelucrare si trimite materiile prime prelucrate inapoi in Romania.

Avem obligatia de a declara in declaratia intrastat trimiterea, respectiv intoarcerea materiilor prime? Daca da, la ce valoare, avand in vedere ca in declaratia 390 se va declara doar valoarea manoperei facturata de partenerul italian ca serviciu?

Tip societate: O.N.G.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 9491

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 15 iun 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 133721 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Masuri de simplificare

27Nov2024

Prestare servicii catre un beneficiar din UE

de Mihaela Corneanu valabil la 27 Nov 2024
Intrebare: Societatea A presteaza servicii de marketing promovare produsele societatii B-firma din Bulgaria, in locatia proprie din Romania. Beneficiarul, societatea B are sediul in Bulgaria, cu cod TVA valid.Cum facturam acest serviciu, cu TVA sau nu si unde se trece tranzactia in D300?
26Iul2024

Achizitie intracomunitara de bunuri fara dovada transportului

de Olguta Crevelescu valabil la 26 Iul 2024
Intrebare: Societatea achizitioneaza marfuri pentru revanzare de la o societate din Ungaria. Societatea din Ungaria are un numar valid de TVA, iar firma din Romania este platitoare de TVA trimestrial. Factura din Ungaria este cu TVA 0%. Dovada transportului nu este facuta. Este considerata achizitie intracomunitara? Societatea trece la TVA lunar?Se aplica taxare inversa pentru produs? Este necesara ...
29Mar2024

Achizitii de la neplatitori de TVA. Decontul de TVA si D394

de Mariana Prejbeanu valabil la 29 Mar 2024
Intrebare: Avem achizitii de bunuri cu taxare inversa de la persoane juridice neinregistrate in scopuri de TVA.Aceste tranzactii trebuie declarate in declaratia 394?
21Feb2024

Livrare intracomunitara in regim de consignatie

de Anca Bilas valabil la 21 Feb 2024
Intrebare: O societate face livrari intracomunitare de bunuri in regim de consignatie. Cand se declara in declaratia 390? In momentul livrarii pe baza de aviz sau in momentul facturarii cand se consuma din depozitul clientului? La ce sectiune se declara in D390?
13Aug2023

Regim fiscal TVA pentru avans aferent unei livrari intracomunitare de bunuri cu locul in alt stat membru

de Amelia Dumitras valabil la 13 Aug 2023
Intrebare: O firma din Romania emite o factura de avans marfa 80% catre o firma din Slovenia care are cod valid de TVA. Factura este facuta in iulie si marfa urmeaza sa fie trimisa in numele nostru din Slovenia in Italia in luna august.1. Unde inregistrez factura de avans in decontul de TVA (mentionez ca suntem platitori de TVA cu decont lunar)?2. Se inregistreaza aceasta suma in d390, avand in vedere ...
27Mai2023

Corelatii d300, d390 si d394

de Raluca Liliana Anghelache valabil la 27 Mai 2023
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu o detaliere a verificarilor pentru intocmirea corecta a D394 si D300 (analiza si corelatii).
x