Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 27 Decembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Prestator in regim special de scutire. Servicii prestate pentru beneficiar in stat tert

valabil la 26 Iun 2022
Amelia Dumitras Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Consultant fiscal

Intrebare: O firma este infiintata in aprilie 2022. Obtine codul de TVA prin optiune din 01.06.2022. Administratorul firmei aflat in delegatie presteaza servicii de reparatii pentru o firma din UK, platitoare de TVA. Emite in luna mai si iunie doua facturi pentru serviciile prestate.

Cum inregistram corect facturile din mai si iunie din punctul de vedere al TVA si ce declaratii depunem pentru ambele luni?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3316

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 26 iun 2022.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 133723 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii

15Dec2024

Depunere de declaratii rectificative in mod repetat

de Vera Constantin valabil la 15 Dec 2024
Intrebare: In cazul in care o societate depune in mod repetitiv declaratii rectificative, din diverse motive pentru D390, D394, D100, SAF-T si/sau corectii de erori materiale pentru D300, aceasta situatie are impact asupra modului de evaluare a societatii in cadrul ANAF, din punct de vedere al criteriilor de risc ale societatii respective? Sau depunerea de declaratii rectificative nu are nici o implicatie ...
10Dec2024

Facturi pentru care s-a dedus eronat TVA

de Stan Cosmina valabil la 10 Dec 2024
Intrebare: Firma noastra are un contract pentru servicii de internet cu MICROSOFT, pentru care primim lunar factura de la ei, cu cod de TVA valid in Irlanda. Din greseala, am inregistrat facturile de la ei ca facturi normale in lei si am dedus TVA-ul cu notele contabile 628 = 401 si 4426, fara a intocmi declaratia 390 pentru perioada iunie 2023 - iulie 2024.Va rugam sa ne spuneti cum am putea corecta ...
28Nov2024

Tratamentul fiscal al unei facturi primite cu intarziere pentru servicii intracomunitare: declaratiile 300 si 390

de Liviu Sapunaru valabil la 28 Nov 2024
Intrebare: Am primit cu intarziere o factura de servicii internet de la Microsoft, in valoare de 45 de euro, pentru luna octombrie, respectiv dupa 25 noiembrie, termenul pentru depunerea declaratiilor. Cum procedez in aceasta situatie cu declaratiile 390 si 300? Cand ar fi corect sa inregistrez factura?
15Nov2024

Factura omisa declaratii

de Gabi Popescu valabil la 15 Nov 2024
Intrebare: In 2023, am achizitionat produse GPS (mijloace fixe) din Germania. Marfa a sosit in anul 2023 (fara ca aceasta informatie sa ajunga si la departamentul de contabilitate), insa documentele (factura) nu au fost primite. In urma unui punctaj am constatat ca avem o factura din noiembrie 2023 neinregistrata. Vom inregistra aceasta factura in noiembrie 2024.Cand se declara in Intrastat si D390? Se ...
10Nov2024

Obligatiile de depunere a declaratiei privind beneficiarul real conform Legii nr. 129/2019

de Liviu Sapunaru valabil la 10 Nov 2024
Intrebare: Declaratia beneficiarilor reali se depune anual la RECOM? Actionarii societatii sunt 2 persoane fizice. Singura declaratie depusa de noi a fost in anul 2021.
04Nov2024

Emiterea unei facturi catre un client din UE de catre o societate neplatitoare de TVA

de Liviu Sapunaru valabil la 04 Nov 2024
Intrebare: Sunt o societate neplatitoare de TVA si am de emis o factura pentru un client extern, membru UE. Care sunt declaratiile care trebuie depuse inainte de a emite factura?
x