Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 15 Ianuarie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Proceduri fiscale pentru corectarea taxarii inverse si a erorilor in facturare

valabil la 23 Apr 2024
Liviu Sapunaru Raspuns oferit de
Liviu Sapunaru

Consultant fiscal, Expert Contabil, Practician in Insolventa

Intrebare: O societate platitoare de tva emite factura cu taxare inversa catre un client care la data facturarii nu este platitoare de tva si nu se verifica acest lucru, iar incasarea se face cu bon fiscal. Clientul a mentionat ca a fost inactiv fiscal si s-a anulat codul din oficiu, dar a facut formalitatile necesare si ca este platitoare de tva la trimestru. In registrul persoanelor impozabile clientul apare ca platitor de tva incepand cu data transmiterii in SPV. La data transmiterii in e-Factura, 3 zile mai tarziu, acesta devine platitor de tva si factura se emite fara erori.

Cum considerati ca ar trebui procedat? Este corect sa se storneze taxarea inversa si sa se factureze cu tva? La bon fiscal trebuie sa se faca proces verbal de corectare suma?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 1610

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 23 apr 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 134529 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Masuri de simplificare

15Ian2025

Obtinere cod special de TVA biserica

de Anca Bilas valabil la 15 Ian 2025
Intrebare: Asociatie, cod CAEN activitati religioase (biserica), fara activitate economica, achizitioneaza din UE scaune in valoare de aproximativ 50.000 euro.Pentru aceasta achizitie intracomunitara trebuie sa solicit cod special de TVA si sa depun decontul de TVA 301? Solicitarea acestui cod de TVA trebuie facuta inainte de achizitie, pentru a-l transmite furnizorului? Cand pot renunta la codul special ...
29Dec2024

Optiunea tacita privind continuarea aplicarii sistemului TVA la incasare

de Amelia Dumitras valabil la 29 Dec 2024
Intrebare: O societate este platitoare de TVA la incasare de la inceputul acestui regim de plata a TVA. Practic, in fiecare an calendaristic nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei, respectiv 4.450.000 lei. Este corect ca a aplicat in fiecare an calendaristic acest regim? Adica, este corect ca, in fiecare an calendaristic, sa aplice regimul de TVA la incasare avand la baza cifra de afaceri din anul ...
31Dec2024

Vanzare imobil si teren

de Mihaela Corneanu valabil la 31 Dec 2024
Intrebare: As dori o opinie din partea dumneavoastra cu privire la urmatoarele aspecte: 1. Societatea detine in proprietate o cladire si terenul aferent, cu numere cadastrale diferite. In aceasta situatie, terenul are o valoare mai mare decat cladirea, care este o cladire veche. In cazul unei eventuale vanzari, cladirea va urma regimul fiscal al terenului, ceea ce inseamna ca tranzactia se va efectua cu ...
23Dec2024

Taxare inversa la vanzarea de brazi de Craciun

de Anca Bilas valabil la 23 Dec 2024
Intrebare: Livrarea de brazi de Craciun se supune masurilor de simplificare?
22Dec2024

Vanzare imobil taxare inversa

de Gabi Popescu valabil la 22 Dec 2024
Intrebare: O societate X, platitoare de TVA, detine o hala achizitionata noua in 2021 (si in momentul achizitionarii societatea X era platitoare de TVA) pentru care s-a intocmit o promisiune bilaterala de vanzare cu o alta societate platitoare de TVA.Factura fiscala de avans am intocmit-o cu taxare inversa, inregistrandu-se in contabilitate 4111-419 cu valoarea din promisiune, iar in decontul de TVA am ...
05Dec2024

Ajustare TVA ferma vanduta in regim de taxare

de Anca Bilas valabil la 05 Dec 2024
Intrebare: O societate platitoare de TVA a achizitionat in 2010 cladiri plus teren (fosta ferma de pui de carne) in conditii de taxare inversa. In anul 2014, a efectuat modernizarea cladirilor, ceea ce a dus la cresterea valorii acestora de aproximativ 10 ori. In decembrie 2024 se doreste vanzarea cladirii si terenului (valoarea cladirii fiind mai mare decat valoarea terenului, conform unei evaluari ...
x