Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 15 Ianuarie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Rectificare D100 pentru calcul eronat al impozitului pe profit

valabil la 21 Mar 2024
Mariana Prejbeanu Raspuns oferit de
Mariana Prejbeanu

Expert contabil, Consultant fiscal, Auditor financiar

Intrebare: In luna septembrie 2023 s-a despus declaratia 100 la calculul impozitului pe profit pe zero fara sa se faca un calcul corect. Cum credeti ca este mai bine sa facem? Sa venim cu rectificativa la septembrie sau se regleaza intregul calcul la decembrie prin declaratia 101? Daca venim in septembrie cu rectificativa, putem beneficia de facilitatea calcului profit reinvestit? Mijlocul fix a fost pus in functiune la luna septembrie. In legatura cu calculului impozitului profitului reinvestit mentionam ca utilajul a fost incadrat in grupa 2131 clasa 2.1.5.1 si dorim sa stim daca se incadreaza la calculul profitului reinvestit.

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2529

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 21 mar 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 134480 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Mijloace fixe

31Dec2024

Obligatia de plata a impozitului special pe bunurile imobile de valoare mare pentru persoane juridice

de Liviu Sapunaru valabil la 31 Dec 2024
Intrebare: O SRL detine in proprietate o cladire, iar cladirea este impartita in apartamente, fiecare cu cartea funciara proprie. Un apartament este folosit ca sediu al firmei, iar restul sunt inchiriate, fie ca locuinte, fie ca sedii de firme, cabinete medicale etc.Valoarea apartamentelor este urmatoarea:Ap 1 - 321.000 leiAp 2 - 520.000 leiAp 3 - 840.000 leiAp 4 - 913.000 leiAp 5 - 284.000 leiAp 6, ...
20Dec2024

Sistare calculare si inregistrare amortizare imobilizari corporale amortizabile trecute in regim de conservare

de Ela Dumitra valabil la 20 Dec 2024
Intrebare: Firma este microintreprindere din 2020 (pe perioada 01.07.1997 - 31.12.2019 a fost platitoare de impozit pe profit). Firma detine o hala. Hala nu a fost amortizata complet (data punerii in functiune 10.03.2010, durata amortizarii 16 ani). La data de 31.12.2023 a incetat un contract de inchiriere cu un chirias (chiriasul nu a dorit prelungirea contractului). Pe perioada 01.01.2024 - pana in ...
14Dec2024

Obligatii fiscale si contabile pentru vanzarea unui autoturism de valoare mare catre o persoana fizica din UE

de Liviu Sapunaru valabil la 14 Dec 2024
Intrebare: Societatea detine un autoturism cu o valoare mai mare de 375.000 lei si este amortizat integral. In luna decembrie vinde acest autoturism catre o persoana fizica din Germania. Plata se va face in EUR. In aceasta situatie, factura se poate face in EUR?Va rog sa ma ajutati cu o monografie contabila si cum se declara in D300, D390, D394. Se mai depune D216 daca se vinde in decembrie?
05Dec2024

Reclasificarea unui laptop din stocuri in mijloace fixe. Procedura contabila

de Liviu Sapunaru valabil la 05 Dec 2024
Intrebare: Firma SRL, platitoare de TVA lunar si impozit pe profit, se confrunta cu urmatoarea situatie: in luna februarie 2024, pe o factura fiscala, au fost primite 6 laptopuri, la pretul de 4367,99 lei fiecare. Acestea au fost receptionate pe marfa, iar 5 unitati au fost vandute in perioada urmatoare. A ramas in gestiunea de marfa un laptop, cu pret mediu de 4705,71 lei. Conducerea hotaraste sa dea acest ...
26Nov2024

Vanzare autoturism. Ajustare TVA

de Vera Constantin valabil la 26 Nov 2024
Intrebare: Societatea a cumparat un autoturism anul trecut pentru a fi folosit de catre un agent de vanzari. Ulterior, s-a luat hotararea de a vinde acest autoturism. La momentul achizitiei, TVA a fost dedusa integral, iar cheltuiala a fost considerata deductibila integral la impozitul pe profit. Dupa aproximativ un an si jumatate, autoturismul a fost vandut.Valoarea la achizitie = 64.629,37 lei (fara ...
11Nov2024

Deductibilitatea TVA nedeductibila prin aplicarea pro-rata la calculul impozitului pe profit

de Liviu Sapunaru valabil la 11 Nov 2024
Intrebare: Suntem o firma platitoare de TVA (pro-rata). Are o cladire in patrimoniu care aduce venituri din chirii fara TVA. S-a instalat un aparat de detectare incediu pentru ea, deci TVA nu este deductibil. Cum inregistram TVA in 635 sau intra in valoarea aparaturii si se va amortiza? Dpvd al impozitului pe profit va fi cheltuiala nedeductibila?
x