Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 15 Ianuarie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Regim fiscal TVA pentru achizitie intracomunitara de bunuri. Solicitare corectie factura primita

valabil la 21 Feb 2023
Amelia Dumitras Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Consultant fiscal

Intrebare: Am primit o factura de la o firma din Polonia cu TVA. Firma este platitoare de TVA cu cod valid verificat in VIES. Noi suntem firma platitoare de TVA. Codul de TVA a fost comunicat, apare pe factura.

In acest caz TVA este deductibila? Trebuie declarata in Declaratia 390 si in Declaratia 300? La care rand se declara?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5510

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 21 feb 2023.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 134541 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Corectarea erorilor

12Ian2025

Corectie factura neinregistrata in contabilitate

de Mihaela Corneanu valabil la 12 Ian 2025
Intrebare: A fost cumparat un telefon mobil iPhone in decembrie 2023, cu plata in rate pe 2 ani, de la o societate de telefonie mobila. In contabilitate nu a ajuns factura. Am constatat acest lucru cand au fost plati mai mari decat factura curenta (au mai fost si alte produse platite in rate). Am facut un punctaj cu societatea de telefonie si am descoperit aceasta factura din decembrie 2023.Cum pot acum, ...
22Sep2024

Inregistrare factura achizitie intracomunitara de bunuri a caror exigibilitate a intervenit in alta perioada

de Elena Garofil valabil la 22 Sep 2024
Intrebare: Din greseala unui client am primit in luna septembrie 2024 o factura aferenta lunii octombrie 2023 de la o firma din Germania pentru un utilaj in valoare de 200.000 euro. Pentru factura emisa in luna octombrie 2023 trebuie rectificativa D390 in luna octombrie 2023, dar D300 este obligatoriu de rectificat cu erori materiale in octombrie 2023 sau pot sa trec regularizari in luna septembrie 2024? ...
22Iul2024

Cerere pentru corectare eroare materiala

de Amelia Dumitras valabil la 22 Iul 2024
Intrebare: O societate cu perioada de plata trimestriala la TVA a omis sa raporteze in D300 si D394 aferente trimestrului 1 2024 o factura primita de la furnizor in luna Ianuarie 2024 purtatoare de TVA deductibil, desi a evidentiat-o in jurnalul de Cumparari. Ca atare societatea va intocmi D394 rectificativa la trimestrul 1 2024 unde va raporta si factura respectiva. Cum va trebui insa sa procedeze in ...
21Iun2024

Model cerere corectie D300

de Ionut Jinga valabil la 21 Iun 2024
Intrebare: Am nevoie de un formular de cerere privind corectarea erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata. Am de facut corectie de tva si vor cerere de mana.
31Mai2024

Corectare date inscrise eronat in D300

de Elena Garofil valabil la 31 Mai 2024
Intrebare: Am avut in luna martie o factura de achizitie furaje animale. A fost inregistrata cu tva 19% in loc de 9%. Societatea e cu tva trimestrial si astfel a fost declarat in luna martie, deci nu mai pot modifica. Cum pot regla situatia? Furnizorul nu este achitat. Nici furnizorul nici clientul nu sunt cu tva la incasare. Factura a fost intocmita corect.
29Mai2024

Regim fiscal TVA pentru achizitie intracomunitara bunuri comandate online

de Amelia Dumitras valabil la 29 Mai 2024
Intrebare: O firma platitoare de tva, cu impozit pe profit a comandat de pe Emag un produs si a primit factura de la un furnizor din Franta cu cod valid de TVA, care a aplicat tva 19% in factura, desi apare si codul cumparatorului de tva, nu a tinut cont de el sa nu aplice TVA. Se face taxare inversa pentru toata suma din factura, inclusiv TVA? Se declara in D390 acesta achizitie de bunuri?
x