Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 30 Decembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Regim fiscal TVA pentru achizitie intracomunitara utilaj cu plati in avans

valabil la 14 Dec 2024Conform legislatiei in vigoare!
Amelia Dumitras Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Consultant fiscal

Intrebare: O societate din Romania, platitoare de TVA, face o achizitie intracomunitara (un utilaj) de la o firma din Ungaria ce are cod valid de TVA. In luna septembrie se plateste un avans de 50%, pe baza de proforma. In luna noiembrie furnizorul solicita sa fie platita si partea a doua de 50% tot sub forma de avans. Tot in luna noiembrie primim si utilajul cu toate documentele de predare-primire mai putin factura intracomunitara. La solicitarile noastre, am primit pe e-mail 3 facturi intracomunitare: factura avans pe luna septembrie, factura avans pe luna noiembrie, factura finala pe luna noiembrie in care este precizat utilajul la valoarea platita prin cele doua avansuri, stornarea facturilor de avans.

In momentul inregistrarii facturilor in programul SAGA si am creat D390, achizitia intracomunitara este preluata doar la valoarea din factura de avans din luna noiembrie.

Intrebari:

Faptul ca, a fost intocmita factura de avans in luna septembrie (nu am stiut ca exista) trebuie sa depunem D390 pe luna septembrie? In cazul unui raspuns afirmativ, suma sub forma de avans se trece tot la rubrica Achizitie intracomunitara - lei? Se va modifica si D300 din luna septembrie? Sau faptul ca, utilajul a venit in luna noiembrie se va declara doar factura finala in luna noiembrie, iar facturile de avans se vor atasa la proforme din lunile respective?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 0111

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 14 dec 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 133797 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

28Dec2024

Achizitie serviciu Adobe din Irlanda cu TVA 19%. Obligatii TVA pentru beneficiar platitor de TVA

de Constanta Popa valabil la 28 Dec 2024
Intrebare: O societate comerciala platitoare de TVA lunar efectueaza plati catre Adobe. Facturile sunt emise cu un cod fiscal din Irlanda (IE), iar la beneficiar sunt trecute denumirea firmei si CUI-ul societatii (RO). Pe factura apare valoarea fara TVA in euro si TVA calculata (19%) in euro. Cum declar si inregistrez factura?
25Dec2024

Achizitie echipament destinat operatiunilor fara drept de deducere a TVA

de Anca Bilas valabil la 25 Dec 2024
Intrebare: Sunt o societate medicala scutita de TVA. Platesc TVA doar pentru servicii de infrumusetare (botox, silicon). Am achizitionat din Elvetia 2 drone, pentru care am platit taxe vamale si TVA in vama. Aceste drone nu au legatura cu serviciile de infrumusetare, astfel ca, daca le achizitionam normal, nu declaram TVA; TVA intra in valoarea mijlocului fix. Si acum intra tot in valoarea MF.Cum ...
25Dec2024

Declarare vanzare bunuri second hand. Jurnalul de vanzari

de Elena Garofil valabil la 25 Dec 2024
Intrebare: O societate importa autovehicule second-hand din UE si aplica regimul de TVA la marja. In declaratia 300 se completeaza ca baza de impozitare doar marja sau se trece valoarea de vanzare a autovehiculului? Pret achizitie (incluzand transport etc.) 27.000 lei, pret vanzare 31.000 lei. Va rog sa imi spuneti cum arata Registrul Jurnal special de vanzari la marja, ce campuri se completeaza si cu ce ...
23Dec2024

Dreptul de deducere TVA

de Stan Cosmina valabil la 23 Dec 2024
Intrebare: O societate care colaboreaza cu unitati bugetare pentru livrari de mijloace fixe. Mijloacele fixe sunt livrate pe baza avizului, dar procedura de receptie/aprobare pentru emiterea facturii catre unitati este destul de complexa. Astfel, nu poate emite factura in luna in care a emis avizul, iar TVA devine exigibila. De multe ori, sunt necesare chiar doua luni pana cand primeste aprobarea pentru a ...
20Dec2024

Achizitii servicii de publicitate. Prestator cu cod TVA prefix EU

de Amelia Dumitras valabil la 20 Dec 2024
Intrebare: Societate neplatitoare de TVA, dar avand cod de TVA intracomunitar, platitoare de impozit pe profit, a solicitat servicii de promovare de la Amazon. Primeste factura de la furnizorul Amazon Advertising LLC, care are codul de TVA cu prefixul EU. In factura se mentioneaza ca este SPONSORED PRODUCTS, iar valoarea facturii se formeaza din numarul de click-uri si accesari. Cum ar trebui inregistrata ...
20Dec2024

Tratament fiscal TVA factura OPEN AI

de Anca Bilas valabil la 20 Dec 2024
Intrebare: O firma neplatitoare de tva cum trateaza din punctul de vedere al tva achizitia si plateste tva in tara cand se depune declaratia? Lunar sau trimestrial?
x