Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 21 Decembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Servicii de ambalare bunuri expediate in Germania. Neconcordante decontul e-TVA

valabil la 03 Oct 2024Conform legislatiei in vigoare!
Constanta Popa Raspuns oferit de
Constanta Popa

Expert contabil, auditor financiar

Intrebare: Avem urmatoarea situatie: Noi ambalam medicamente care nu sunt ale noastre. Sunt ale unei firme din Germania. Inregistrarea contabila este pe venituri din prestari servicii, contul 704, deoarece noi venim numai cu mana de lucru. Aceste produse pleaca catre firma din Germania. In momentul livrarii intracomunitare, transportul se inregistreaza de catre noi in e-Transport. Problema apare in decontul de TVA precompletat ANAF. Noi declaram in D300 ca si serviciu intracomunitar. Dar, in decontul precompletat, apare ca si livrare intracomunitara de marfa. Cum este corect? Ar trebui ca aceasta livrare sa fie inregistrata in e-Transport de catre firma din Germania, a carei produse sunt? Continuam sa le transmitem noi?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2110

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 03 oct 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 133690 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria RO e-Factura

04Nov2024

Primire de doua ori factura prin SPV

de Elena Garofil valabil la 04 Nov 2024
Intrebare: Am primit prin SPV o factura de la un furnizor cu numarul 1506, dar cu datele de facturare incomplete. Am dat-o la corectat si am primit ulterior, tot prin SPV, o factura cu acelasi numar, 1506. Cum ne sfatuiti sa procedam in aceasta situatie? Se poate face ceva astfel incat sa nu luam in considerare factura incorecta sau trebuie sa le solicitam stornarea si repunerea facturii cu un alt numar? De ...
23Oct2024

Eventuale neconcordante in e-TVA datorate obiectului de activitate

de Amelia Dumitras valabil la 23 Oct 2024
Intrebare: Societatea noastra se ocupa de transportul de persoane pe baza biletelor de calatorie sau abonamentelor. Intocmirea facturii nu este obligatorie conform art. 319 alin. (10) din Codul fiscal. In aceste conditii, cum am putea evita diferenta pe e-TVA de la 1 ianuarie 2025, avand in vedere ca in e-Factura nu vom transmite facturi?
11Oct2024

Factura neacceptata in SPV

de Stan Cosmina valabil la 11 Oct 2024
Intrebare: Firma de transport a inchiriat o semiremorca pentru transport marfa pe termen determinat.Dupa predarea remorcii cu proces verbal semnat de proprietar si chirias, nu a fost o mentionare sau notificare referitoare la vreun defect la remorca. Dupa 2 zile am primit o notificare si facturi ca remorca are defectiuni. Nu am aceptat factura in SPV am scris mesaj. Am procedat bine?Trebuie sa inregistrez ...
27Sep2024

Diferente in decontul precompletat fata de decontul de TVA

de Elena Garofil valabil la 27 Sep 2024
Intrebare: In decontul precompletat RO e-TVA primit pentru perioada de raportare luna iulie 2024, diferentele constatate in urma verificarii cu Decontul de TVA au urmatoarele valori:- livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota de 19% = 2.629 (valoare fara TVA)- achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%, altele decat cele de la randul 27 = 2.106 (valoare fara TVA)Ce trebuie sa ...
10Sep2024

Emitere factura si bon fiscal pentru persoane fizice, diferente in decontul precompletat

de Elena Garofil valabil la 10 Sep 2024
Intrebare: Societatea se ocupa cu repararea utilajelor si vanzarea de piese. In cazul unei persoane fizice care solicita repararea unui utilaj, se emite deviz de lucrare, factura si bon fiscal. In cazul vanzarii de piese la solicitarea persoanei fizice, se emite factura pe baza bonului fiscal. Sunt corecte urmatoarele inregistrari:La emiterea facturii:411 = 707, 704 si 411 = 4427La incasare:5311 = 411 (pe ...
10Sep2024

Incasarea unei facturi cu bon fiscal in perspectiva e-TVA

de Bajan Camelia valabil la 10 Sep 2024
Intrebare: O societate cu profil agricol vinde ocazional produse finite sau presteaza servicii catre persoane fizice (salariati sau arendatori). Uneori, facturile emise (care au valori de cateva sute de lei sau mii, dar sub 10.000 lei) sunt incasate fractionat pe parcursul a catorva luni. Incasarea se face cu bon fiscal.Avand in vedere noile modificari fiscale privind e-TVA, este corecta aceasta modalitate ...
x