Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 21 Decembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Servicii electronice primite de la un prestator din afara UE

valabil la 16 Dec 2024Conform legislatiei in vigoare!
Olguta Crevelescu Raspuns oferit de
Olguta Crevelescu

Economist

Intrebare: O societatea, platitoare de TVA, in Romania, achizitioneaza servicii electronice de la Wis.COM, in valoare de 264 EUR cu sediul in Israel si cod de TVA EU442008451. Factura este intocmita fara TVA si pe ea este mentionat Invoice subject to the reverse charge mechanism - VAT to be accounted for by the recipient- Factura supusa mecanismului de taxare inversa - TVA trebuie contabilizata de catre destinatar. Ce obligatii declarative are firma din Romania? Se retine si impozit pe nerezidenti 16%, avand in vedere ca firma din Romania nu detine certificatul de rezidenta fiscala al firmei din Israel?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7211

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 16 dec 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 133692 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

03Dec2024

Achizitie intracomunitara produse accizabile

de Bajan Camelia valabil la 03 Dec 2024
Intrebare: Societate comerciala, destinatar inregistrat, achizitie de produse accizabile din state membre UE platitoare de TVA, are urmatoarea situatie:Achizitie intracomunitara: 10.000 leiAcciza calculata: 100 leiInregistrari contabile:371 = 401 10.000 lei4426 = 4427 1.900 lei371 = 446 100 lei4426 = 4427 19 leiSunt corecte inregistrarile contabile? La ce randuri si cu ce sume se completeaza ...
22Nov2024

Corectare declaratii pentru achizitiile intracomunitare de bunuri

de Elena Garofil valabil la 22 Nov 2024
Intrebare: S-a declarat o achizitie intracomunitara de servicii pe o suma mai mica din eroare fata de factura din luna octombrie 2024. S-au depus D390 si D300 cu suma eronata, mai mica. Cum putem face corectia respectiva: depunem rectificativa D390 pentru octombrie 2024, integral, cu toate pozitiile si suma corecta la acea pozitie si trecem la regularizari in noiembrie 2024 in D300, diferenta pana la suma ...
19Nov2024

Prestari servicii catre o persoana impozabila din UE

de Olguta Crevelescu valabil la 19 Nov 2024
Intrebare: O societate romaneasca platitoare de TVA presteaza servicii (intracomunitare) de administrare site-uri pentru o societatea franceza care este platitoare de TVA (are cod de TVA), dar care nu apare in VIES (la verificare se afiseaza mesajul cod invalid de TVA).In ce declaratii trebuie declarata aceasta factura si pe ce randuri (spre exemplu in d300)?
10Nov2024

Inregistrare servicii cazare

de Elena Garofil valabil la 10 Nov 2024
Intrebare: Firma platitoare de TVA cu sediul in Romania primeste de la o firma din UE o factura pentru servicii cazare, factura emisa cu TVA aferenta tarii respective. Cum se inregistreaza in contabilitate si care sunt declaratiile (300, 390 etc.) in care se declara?
10Nov2024

Organizare tabara in alt stat membru. Regim TVA

de Olguta Crevelescu valabil la 10 Nov 2024
Intrebare: O societate comerciala din Romania, neplatitoare de TVA si fara cod special pentru operatiuni intracomunitare, cu activitatea principala 9329 - alte activitati recreative si distractive, organizeaza tabere de ski in Italia, pentru care prestarea de servicii se factureaza in Romania, dar achizitiile de servicii pentru transport pe cablu si inchiriere auto sunt facturate de firma din Italia, ...
04Nov2024

TVA pentru achizitii servicii facturate de prestatori din state terte sau din state membre

de Amelia Dumitras valabil la 04 Nov 2024
Intrebare: O societate comerciala platitoare de impozit pe profit, neplatitoare de TVA, dar care are cod de TVA pentru achizitia de servicii intracomunitare, primeste in septembrie facturi de la Meta si TikTok pe CUI-ul societatii si nu pe CIF-ul intracomunitar. Cum se inregistreaza si cu ce declaratii se raporteaza aceste facturi, pe ce cod fiscal?
x