Solutie pentru eliminarea diferentelor istorice dintre gestiune si contabilitate

Intrebarea mea este cum pot corecta aceasta situatie. Numarul de produse amortizate este foarte mare, iar documentele dinainte de 2009 sunt practic inexistente si nu pot sa fac o verificare concreta pentru a vedea unde s-a gresit. In plus, ar fi o munca prea mare sa iau balanta cu balanta, luna cu luna. La acest moment, situatia imobilizarilor aflate inca in amortizare este conforma cu realitatea. Doar imobilizarile aferente constructiilor (contul 212) au data de incepere inainte de noul ERP, care este foarte acurat si fara greseala.
Ce vreau sa spun este ca valoarea ramasa de amortizat la 31.12.2024 este una corecta. Valoarea de inventar difera de la un an la altul, deoarece ERP-ul folosit duce in sistem imobilizarea mijlocului fix abia in prima luna de amortizare, iar in contabilitate apare la momentul achizitiei, deci poate fi ignorata momentan.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 22 feb 2025.
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!