Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 30 Decembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Stornare facturi

valabil la 05 Iun 2023
Elena Garofil Raspuns oferit de
Elena Garofil

Consultant fiscal

Intrebare: Am achizitionat un utilaj mare din Germania de la o firma inregistrata in scopuri de TVA in DE, cod valid VIES. Conform contractului am achitat 90% din contract ca avans in mai multe transe in baza unor facturi de avans. Nu a fost nicio problema pana acum cand trebuie sa platim transa finala, dar au emis factura finala aplicand TVA pentru ca s-au inregistrat in scopuri de TVA in Romania.

Probabil pentru ca acel utilaj este un depozit automat si se considera a fi din domeniul constructiilor si trec mai rapid la aplicarea directivei TVA. In aceste conditii vom inregistra factura ca pentru orice achizitie interna inregistrand si TVA deductibila. Stim ca se va trece la sistemul cu operatori care se vor inregistra in scopuri de TVA in fiecare tara din UE unde livreaza, dar noi am raportat facturile de avans in d390 VIES pentru ca au fost intocmite cu TVA 0% ca orice livrare intracomunitara.

Va trebui sa cerem in consecinta furnizorului sa storneze toate facturile de avans emise initial? Vom rectifica si d390 VIES, dupa care receptia finala o vom face in baza facturii finale si a celorlalte documente obligatorii.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2223

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 05 iun 2023.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 133799 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Drept de deducere

29Sep2024

Declarare in D300 si D394 servicii cursuri formare profesionala

de Anca Bilas valabil la 29 Sep 2024
Intrebare: Cum inregistram in contabilitate cursurile de formare profesionala din punctul de vedere al TVA? Serviciile sunt scutite de TVA (art. 292 lit. f), iar serviciile sunt facturate de persoane juridice platitoare de TVA. Se declara in d394? La ce rand se declara in d300? In cazul in care un platitor de TVA factureaza diferenta de curs valutar, facturarea se face fara TVA? Se declara aceasta ...
02Nov2023

Retur utilaj achizitionat din UE

de Anca Bilas valabil la 02 Nov 2023
Intrebare: O societate achizitioneaza intracomunitar de la un platitor de TVA un echipament tehnologic complex, care dupa ce este pus in functiune se constata ca nu indeplineste parametrii tehnici din contract, respectiv nu produce cat scrie in cartea tehnica. Furnizorul este de acord sa faca o stornare integrala a cv echipamentului, dar o parte din echipament, respectiv niste bazine vor ramane in tara ...
13Iun2023

Rectificare D318

de Anca Bilas valabil la 13 Iun 2023
Intrebare: La o societate am depus D318 anuala pentru recuperarea de TVA din Austria pt 2022 si intampin 2 probleme:1. la una din pozitii am gresit baza, am tastat gresit o cifra si astfel a fost respinsa acea pozitie. Se poate reveni cu rectificare la declaratia initiala sau care ar fi pasii de urmat pentru a intra in posesia acelui TVA. In decizie este specificat de contestatie prin posta. Sa fie ...
25Nov2022

Deducere TVA. Factura primita in luna urmatoare facturarii serviciului

de Elena Garofil valabil la 25 Nov 2022
Intrebare: Societatea A comanda serviciile unei firme de transport B in data de 21.09.2022. Serviciul de transport se incheie in data de 29.09 conform semnaturii clientului A pe CMR la receptia marfii. Cu alte cuvinte, data prestarii serviciului de transport este in 29.09.2022. Transportatorul emite factura de transport in data de 05.10.2022, pe detaliile facturii de transport fiind trecut servicii de ...
15Sep2022

Rectificarea declaratiei 394

de Anca Ivanov valabil la 15 Sep 2022
Intrebare: Pe baza datelor furnizate de reprezentantul unei firme partenere, societatea noastra a emis factura fiscala cu cod fiscal pentru client fara RO ceea ce a facut ca in declaratia 394 clientul respectiv sa apara la livrari fara TVA.La 5 luni de la emiterea facturii, primim solicitare de la firma respectiva sa inregistram facturile ca dumnealor au recuperare de TVA si ANAF nu le ...
06Iul2022

Recuperare TVA

de Gabi Popescu valabil la 06 Iul 2022
Intrebare: O firma de transport pe comunitatea europeana colaboreaza cu o firma din Danemarca (FDE a/s) pentru recuperarea tva aferenta combustibilului utilizat in UE.Aceasta firma ne face un credit note cu urmatoarele pozitii:- tva de recuperat Austria 79.53 euro;- tva de recuperat Ungaria 85.27 euro;- taxe pentru recuperat Austria - 7.95 euro;- taxe pentru ...
x