Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 29 Septembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Sume dublate incasari prin casa de marcat in P300

valabil la 29 Sep 2024Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: Societatea noastra, SRL, inchiriaza spatii de locuit persoanelor fizice si factureaza servicii de inchiriere cu TVA, scadenta fiind peste 30 de zile. TVA colectata este contabilizata in decontul lunii in care au fost livrate serviciile de inchiriere (la emiterea facturii). Aceste facturi nu apar pe SPV pentru ca sunt in sistem B2C, ele fiind declarate in D394. Facturile sunt incasate la scadenta, in baza bonurilor emise de casa de marcat fiscalizata. In decontul precompletat RO e-TVA am observat ca se dubleaza TVA aferenta acestor servicii, ANAF adaugand la total TVA colectata si TVA de pe bonurile de la casa de marcat.

Intrucat legea nu ne permite sa incasam cu chitanta de la persoanele fizice, ce solutii avem in aceasta situatie cand trebuie sa incasam de la persoanele fizice facturile emise acum o luna?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: Comert cu ridicata

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 29 sep 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 129699 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria e-TVA

20Sep2024

Incasari in avans si notificarea de conformare RO e-tva

de Anca Bilas valabil la 20 Sep 2024
Intrebare: In luna iulie 2024, am primit o notificare de conformare Ro e-TVA; diferenta de TVA (colectata in plus de societate) reprezinta TVA colectata pentru avansurile incasate de la clienti si nefacturate in luna iulie 2024. In luna august s-a emis factura si s-a stornat TVA colectata in luna iulie. Vom avea si in august o notificare de conformare Ro e-TVA.Cum putem proceda pe viitor, in situatia in ...
28Iun2024

Factura neincasata. Factura de ajustare negativa a bazei de impozitare a TVA prin sistemul RO e-Factura

de Amelia Dumitras valabil la 28 Iun 2024
Intrebare: In scopul ajustarii bazei de TVA pentru creantele catre firme aflate in procedura de faliment conform art. 287 lit. d si pct. 32 din norme se intocmesc facturi cu semnul minus cu cota tva de la data emiterii facturii initial (19% sau 24%). Aceste facturi nu se transmit catre clienti.Facturile de ajustare a bazei conform art. 287 lit. d se transmit in e-Factura? In conditiile aprobarii ...
x