Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 8 Septembrie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Tratament fiscal achizitie realizata de la EMAG Bulgaria

valabil la 21 Iun 2024Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: Am achitzitionat de pe EMAG Bulgaria, care are cod valid de tva, cu verificare pe VIES, niste tricouri, pe care le vom vopsi si revinde in Romania. Noi insine suntem platitori de tva in Romania.

Pe factura scrie:

1) Tricouri: 10 buc X 10 BGN = 100 BGN

2) Comision/transport: 1 X 5 = 5 BGN.

In josul facturii exprimarea este:

'Exempt from VAT according to Article 21 (2) of Value Added Tax Law.'

Si totalul este 105 BGN.

Nu este scris niciun tva si nici nu exista vreo exprimare de 'taxare inversa'.

Se trateaza ca o taxare inversa? Se declara in D390? Dar daca noi am fi fost platitori de tva doar pentru achizitii intracomunitare: depuneam 390 si intocmeam 301 si trebuia sa platim tva 19% X 105 bgn = 19,95 BGN la cursul BNR?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 8299

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 21 iun 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 128672 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Comisioane

30Iul2024

Achizitie servicii de la Booking. Declaratia 390

de Elena Garofil valabil la 30 Iul 2024
Intrebare: Intreprinderea individuala cu obiect de activitate 5520 primeste factura de servicii in lei de la Booking.com cu cod TVA intracomunitar Olanda, cu mentiunea pe factura: "TVA-ul este supus regimului de taxare inversa". Acest serviciu (comision) se declara in D390? Programul SAGA nu il include in D390.
25Iul2024

Livrare intracomunitara de bunuri cu transport

de Mihaela Corneanu valabil la 25 Iul 2024
Intrebare: Societatea noastra efectueaza livrari intracomunitare de bunuri. Transportul pana la client este in sarcina noastra.Va rog sa-mi spuneti in situatia in care facturam clientului si transportul care sunt inregistrarile contabile. In aceasta situatie in declaratie 390 declaram doar valoarea bunurilor sau cumulat cu transportul?
09Apr2024

O societate din Romania primeste de la o societata UE din grup o refacturare pentru emiterea unei scrisori de garantie

de Stan Cosmina valabil la 09 Apr 2024
Intrebare: Societatea noastra cu sediul in Romania si inregistrata in scopuri de TVA in Romania a primit o factura de refacturare costuri de la o firma din grup cu sediul in Portugalia aferente emiterii unei scrisori de garantie bancara de catre societatea din Grup in numele societatii noastre.Aceste costuri trebuie declarate in d390? Daca da, cum le trecem? Trebuie sa facem taxare inversa?
06Apr2024

Bunuri achizitionate din Turcia si livrate direct in Elvetia

de Stan Cosmina valabil la 06 Apr 2024
Intrebare: O societate platitoare de TVA cumpara un bun din Turcia pe care il tranporta direct la cumparator in Elvetia. Cumparatorul este persoana fizica ce va plati TVA in vama din Elvetia. Toate demersurile vor fi facute prin intermediul unui comisionar vamal. Care este tratamentul contabil si fiscal al acestei achizitii din Turcia, respectiv vanzarii catre Elvetia? Clientul este o persoana fizica ...
03Apr2024

Refacturare cheltuieli cu studiu la un produs catre o companie din UE. Regim TVA

de Elena Garofil valabil la 03 Apr 2024
Intrebare: O societate din Romania platitoare de TVA are cheltuieli pentru realizarea unui studiu referitor la un produs. Societatea doreste sa recupereze acest cost de la firma din UE care detine acel produs, si astfel va refactura costul acelui serviciu desfasurat pe teritoriul Romaniei, pentru care a primit facturi cu TVA in Romania, intrucat prestatorul acestor este platitor de TVA. Pentru recuperarea ...
26Feb2024

Aspecte fiscale in inchirierea apartamentelor prin platforme online precum AIRBNB

de Liviu Sapunaru valabil la 26 Feb 2024
Intrebare: O firma platitoare de tva doreste sa inchirieze mai multe apartamente in regim AIRBNB catre clienti persoane fizice sau juridice. 1. Este obligata societatea sa declare la ANAF acest tip de operatiuni, ale inchirierilor pe termen scurt prin intermediul platformei AIRBNB? 2. Cum se factureaza aceste servicii de cazare catre clientii care vor inchiria prin intermediul platformei? Care este ...
x